1020240023 |
Faktúra za postrekovanie komárov |
Medveďov |
00305588 |
Derakat Plus, s.r.o. |
56253613 |
Iné |
800,00 € |
29.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202413 |
Faktúra za tabuľu a farebnú tlač |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
893,34 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202429 |
Faktúra za propagačné materiály ,,Letný tábor" |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
294,00 € |
16.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1424 021 |
ZMLUVA č.1424 021 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka |
Medveďov |
00305588 |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
Iné |
1 400,00 € |
20.03.2024 |
|
20.08.2024 |
03.04.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
13/2024 |
Objednávka - Asfaltovanie miestnej komunikácie v obci |
Medveďov |
00305588 |
Doprastav, a.s. |
|
Iné |
5 040,00 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
1152420085 |
Faktúra za stavebné práce: Asfaltovanie miestnej komunikácie |
Medveďov |
00305588 |
Doprastav, a.s. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 048,00 € |
22.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24023834 |
Spevácky zbor Medveďov - Tričká |
Medveďov |
00305588 |
Dual Trade s.r.o. |
|
Iné |
209,40 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24kdi00020 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3624019367 |
Faktúra za tombolu na ples |
Medveďov |
00305588 |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
Iné |
79,30 € |
29.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 233033 08U02 |
Zmluva č. 233033 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
Medveďov |
00305588 |
Environmentálny fond |
30796491 |
Iné |
218 192,00 € |
26.11.2024 |
28.11.2024 |
|
29.11.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
DODATOK č.1 k Zmluve č. 233033 08U02 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie |
DODATOK č.1 k Zmluve č.233033 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie |
Medveďov |
00305588 |
Environmentálny fond |
30796491 |
Iné |
218 192,00 € |
26.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
2/2024 |
Nájomná zmluva č. 2/2024 |
Medveďov |
00305588 |
Eszter Majoros |
|
Nájmy a prenájmy |
179,84 € |
28.06.2024 |
01.07.2024 |
30.06.2027 |
28.06.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
0153011390 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 188,91 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0153011517 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 759,42 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0143025669 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0143025455 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0153011641 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 190,82 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0143025852 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0153011762 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 658,46 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0153011913 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 374,27 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |