Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7301020681 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 056,67 € 09.10.2023 25.10.2023 Faktúra
7301022353 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 152,51 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
7301024412 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 068,64 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
11/2023 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 061,50 € 08.06.2023 15.06.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
13/2023 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 100,00 € 04.07.2023 04.07.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
16/2023 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 737,00 € 08.08.2023 08.08.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
18/2023 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 814,00 € 07.09.2023 07.09.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
20/2023 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 117,35 € 03.11.2023 03.11.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
21/2023 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 035,45 € 08.12.2023 08.12.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
384999 Faktúra za Kompresor, sada náradia na kompresor Medveďov 00305588 Pro-Tech Shop, s.r.o. 52566269 Iné 160,75 € 27.04.2023 28.04.2023 Faktúra
9/2023 Objednávka - Kompresor, sada náradia Medveďov 00305588 Pro-Tech Shop, s.r.o. 52566269 Iné 160,75 € 25.04.2023 25.04.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
R142740 Faktúra za pracovná obuv Medveďov 00305588 ENGELBERT STRAUSS SK s.r.o. 52463885 Iné 71,76 € 09.08.2023 15.08.2023 Faktúra
20230018 Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb Medveďov 00305588 Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper 51729911 Právne a konzultačné služby 1 597,20 € 22.02.2023 22.02.2023 Faktúra
2023001 Zmluva o dielo č. 2023001 Medveďov 00305588 PG Bau s.r.o. 51429578 Stavebné práce, opravárenské práce 168 126,00 € 09.01.2023 09.01.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta Zmluva
2023002 Faktúra za dielo: ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" Medveďov 00305588 PG Bau s.r.o. 51429578 Stavebné práce, opravárenské práce 168 105,83 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
2023003 Faktúra za presun hmôt na dielo ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" Medveďov 00305588 PG Bau s.r.o. 51429578 Stavebné práce, opravárenské práce 20,23 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
502023 Faktúra za údržbu a opravu plynového kotla Medveďov 00305588 Róbert Jeskó 51295547 Stavebné práce, opravárenské práce 440,00 € 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená v súlade s ust. § 51 Občianskeho zákonníka Medveďov 00305588 Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO - RÁKÓCZI HÁLÓZAT 51291436 Iné 130,00 € 29.11.2023 05.12.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
01/2023 Faktúra za výkon verejného obstarávania Medveďov 00305588 VV3, s.r.o. 50548956 Iné 500,00 € 04.01.2023 18.01.2023 Faktúra
2023/071 Faktúra za vypracovanie PHSR obce Medveďov 2023-2028 Medveďov 00305588 Medex Slovakia s.r.o. 50506609 Iné 360,00 € 21.07.2023 02.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »