Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
IROP-P09-SC91-2023-108 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine Medveďov 00305588 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 Iné 13 000,00 € 25.09.2023 25.09.2023 25.09.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
23031 Faktúra za propagáciu - Letný tábor Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 285,60 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
23032 Faktúra za propagačný materiál - Skvalitnenie života seniorov Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 237,60 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
23033 Faktúra za farebná tlač Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 126,00 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
7/2023 Objednávka - Vypracovanie PHSR - aktualizácia Medveďov 00305588 EPIC Partner a.s. 48038521 Iné 360,00 € 27.03.2023 27.03.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
20230001 Faktúra za VZ materiál, servisné práce Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 337,15 € 31.01.2023 20.02.2023 Faktúra
20230012 Faktúra za motorovú pílu Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 898,00 € 14.08.2023 31.08.2023 Faktúra
20230016 Faktúra za VZ materiál, oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 513,80 € 07.11.2023 15.11.2023 Faktúra
230018 Faktúra za stravné - Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Beáta Sebőová - Potraviny 47623837 Iné 65,28 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
230026 Faktúra za tovar Medveďov 00305588 Beáta Sebőová - Potraviny 47623837 Iné 890,00 € 29.12.2023 29.12.2023 Faktúra
10231264 Faktúra za stravné - Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 Iné 71,69 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
223021 Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 450,00 € 02.08.2023 02.08.2023 Faktúra
223022 Faktúra za ozvučenie - Deň obce Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 250,00 € 02.08.2023 02.08.2023 Faktúra
234674 Faktúra za poháre - 6 ks Medveďov 00305588 3G, s.r.o. 46936238 Iné 40,90 € 05.12.2023 06.12.2023 Faktúra
tz2022-12-28nv3 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 02.01.2023 01.01.2023 31.12.2027 02.01.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta Zmluva
tz2022-12-28nv2 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 02.01.2023 01.01.2023 02.01.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta Zmluva
2230025 Faktúra za aplikačný program WinCITY Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 432,00 € 31.01.2023 20.02.2023 Faktúra
9230114 Faktúra za školenie k programom WinCITY Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 108,00 € 31.01.2023 20.02.2023 Faktúra
9230181 Faktúra za uzávierku programu Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 24,00 € 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
9230237 Faktúra za školenie k programom WinCITY Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 48,00 € 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »