23/04/054/121 |
DOHODA č. 23/04/054/121 |
Medveďov |
00305588 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
24.05.2023 |
01.06.2023 |
30.09.2023 |
05.06.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
32-25052023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5082007653 |
Faktúra za materiál - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
24,20 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
VYF0049 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
128,73 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023370 |
Faktúra za prepravu biologického odpadu |
Medveďov |
00305588 |
Alfa Europan TRANS s.r.o. |
46176926 |
Iné |
288,00 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
37/2023 |
Faktúra za členský príspevok |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
78,90 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230857 |
Faktúra za GDPR 6/2023-11/2023 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7301011827 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 095,32 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
O - 13/2023 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
23.06.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
0,00 € |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
23.06.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
2023/OBC/R/K/DS/0016 |
Zmluva č. 2023/OBC/R/K/DS/00 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy |
Medveďov |
00305588 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iné |
1 000,00 € |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
23.06.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
Darovacia zmluva |
Darovacia zmluva |
Medveďov |
00305588 |
ZŠ Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
300,00 € |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
16.06.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
2023/OBC/R/V/DS/0027 |
Zmluva č. 2023/OBC/R/V/DS/0027 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy |
Medveďov |
00305588 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iné |
900,00 € |
07.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
9 |
Faktúra za stravné |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
145,60 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0143023996 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0153010480 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 080,75 € |
19.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
39-29062023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
984,00 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
765,00 € |
30.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
VYF0066 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
134,86 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0143024183 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
04.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |