Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8678946483 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 38,00 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
35815256 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 38,00 € 01.12.2023 06.12.2023 Faktúra
4480835150 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
8698262727 Faktúra za preddavok na plyn - DHZ Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 38,00 € 01.04.2023 03.04.2023 Faktúra
2023370 Faktúra za prepravu biologického odpadu Medveďov 00305588 Alfa Europan TRANS s.r.o. 46176926 Iné 288,00 € 05.06.2023 14.06.2023 Faktúra
VYF0007 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 104,21 € 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
VYF0014 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 98,08 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
VYF0033 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 140,99 € 03.04.2023 03.04.2023 Faktúra
VYF0042 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 104,21 € 09.05.2023 10.05.2023 Faktúra
VYF0049 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 128,73 € 02.06.2023 14.06.2023 Faktúra
VYF0066 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 134,86 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
VYF0070 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 18,39 € 02.08.2023 02.08.2023 Faktúra
VYF0087 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 105,64 € 02.10.2023 11.10.2023 Faktúra
VYF0101 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 94,52 € 02.11.2023 15.11.2023 Faktúra
0111 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 111,20 € 05.12.2023 06.12.2023 Faktúra
2023003 Faktúra za presun hmôt na dielo ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" Medveďov 00305588 PG Bau s.r.o. 51429578 Stavebné práce, opravárenské práce 20,23 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
23031 Faktúra za propagáciu - Letný tábor Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 285,60 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
23032 Faktúra za propagačný materiál - Skvalitnenie života seniorov Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 237,60 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
12 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 765,00 € 30.06.2023 30.06.2023 Faktúra
22/2023 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »