39-30062022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8697986378 |
Faktúra za preddavok na plyn 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0153009093 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 035,50 € |
04.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8309046305 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2022 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Harmati |
40282821 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7201030387 |
Faktúra za stravné lístky 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 085,41 € |
07.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221156 |
Faktúra za GDPR - 8.školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
42,00 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7191100086 |
Faktúra za nedoplatok el.energie 6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,71 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7771050860 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
305,36 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7771050859 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,55 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7771050779 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,17 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7771050854 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,13 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7771050638 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,07 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7771050640 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7771050639 |
Faktúra za elektrickú energiu 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,73 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4467505716 |
Faktúra za preddavok na plyn 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 826,60 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221407 |
Faktúra za čistiace potreby KD a MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Trend Hygiena,s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
99,56 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220039 |
Faktúra za dopravné - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
444,00 € |
12.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8221036105 |
Faktúra za vodné - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,15 € |
12.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8221036106 |
Faktúra za vodné - KD |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,57 € |
12.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |