Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
9 Faktúra za stravné Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 145,60 € 16.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0143023996 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 16.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0153010480 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 080,75 € 19.06.2023 30.06.2023 Faktúra
20230533 Faktúra za ročnú licenciu Medveďov 00305588 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 138,60 € 20.06.2023 30.06.2023 Faktúra
39-29062023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 984,00 € 29.06.2023 30.06.2023 Faktúra
12 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 ŠJ Čiližská Radvaň 37836412 Iné 765,00 € 30.06.2023 30.06.2023 Faktúra
8698352531 Faktúra za plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 38,00 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
VYF0066 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 134,86 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
0143024183 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra
8330752575 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra
230021 Faktúra za zrezanie konárov, údržba MR Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 232,24 € 06.07.2023 12.07.2023 Faktúra
0153010621 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 311,82 € 06.07.2023 12.07.2023 Faktúra
2202300108 Faktúra za servis kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 107,45 € 10.07.2023 12.07.2023 Faktúra
8321023009 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 30,48 € 10.07.2023 12.07.2023 Faktúra
8321023010 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 57,91 € 10.07.2023 12.07.2023 Faktúra
8321023011 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 13,72 € 10.07.2023 12.07.2023 Faktúra
8321023012 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 50,29 € 10.07.2023 12.07.2023 Faktúra
8321023013 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 4,57 € 10.07.2023 12.07.2023 Faktúra
8321023663 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,19 € 10.07.2023 12.07.2023 Faktúra
8321023664 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,19 € 10.07.2023 12.07.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »