7592589308 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,75 € |
13.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023 |
Objednávka - Tlač poštových poukazov |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
2/2023 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
861,90 € |
08.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
3/2023 |
Objednávka - Vyplnenie žiadosti k projektovej dokumentácií ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ" |
Medveďov |
00305588 |
Správa CHKO Dunajské Luhy |
|
Iné |
1 500,00 € |
20.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
4/2023 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
887,40 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
2711489517, 2711486817 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,92 € |
15.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8321007571 |
Faktúra za vodné - KD |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,30 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230003 |
Faktúra za opravu a údržbu miestneho rozhlasu |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
331,75 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230285 |
Faktúra za vrecia |
Medveďov |
00305588 |
BETRIMAX, s.r.o. |
46261656 |
Iné |
37,01 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
18-29032023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
744,00 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102388806 |
Faktúra za službu The Hosting - medvedov1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Iné |
102,12 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8698262727 |
Faktúra za preddavok na plyn - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
01.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
VYF0033 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
140,99 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4440602146 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0143023599 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0153010243 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 688,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325444385 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7553130951 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,84 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7553130797 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,22 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7553130796 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,75 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |