25-27042023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
384999 |
Faktúra za Kompresor, sada náradia na kompresor |
Medveďov |
00305588 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
Iné |
160,75 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8611202639 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0143023808 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
54,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0153010373 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 885,10 € |
03.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FA201/2305001 |
Faktúra za inzerciu v týždenníku Csallóköz |
Medveďov |
00305588 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
Kultúra, média, tlač |
96,00 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7301009564 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
843,92 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327205731 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7592641806 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
168,84 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7592641809 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,68 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7592641742 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,90 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7592641670 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
236,75 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7592641671 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,22 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7592641672 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,75 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
VYF0042 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
104,21 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
VF23282 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023 |
Objednávka - Vypracovanie projektu, resp. Žiadosti o NFP v zmysle predmetnej výzvy |
Medveďov |
00305588 |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
Iné |
500,00 € |
21.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
7/2023 |
Objednávka - Vypracovanie PHSR - aktualizácia |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Iné |
360,00 € |
27.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
8/2023 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 071,00 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
9/2023 |
Objednávka - Kompresor, sada náradia |
Medveďov |
00305588 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
Iné |
160,75 € |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |