Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
10/2023 Objednávka - Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 816,00 € 03.05.2023 03.05.2023 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
7161493281 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 225,74 € 10.05.2023 17.05.2023 Faktúra
8321015171 Faktúra za vodné 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 10.05.2023 17.05.2023 Faktúra
8321015172 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,67 € 10.05.2023 17.05.2023 Faktúra
8321015173 Faktúra za vodné 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 27,43 € 10.05.2023 17.05.2023 Faktúra
9230601 Faktúra za uzávierku programu Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 48,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
2720593184, 2720589988 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 57,71 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
32-25052023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 672,00 € 26.05.2023 31.05.2023 Faktúra
230502 Faktúra za montážne práce - výmena sieťky proti hmyzu, výmena žalúzie, oprava žalúzií Medveďov 00305588 Balázs Miklós 41894944 Stavebné práce, opravárenské práce 148,00 € 26.05.2023 31.05.2023 Faktúra
16/2023 Faktúra za inžiniersku činnosť Medveďov 00305588 Build-Syt-Ing s.r.o. 44852215 Stavebné práce, opravárenské práce 50,00 € 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
8678946483 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 38,00 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
5082007653 Faktúra za materiál - Letný tábor Medveďov 00305588 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 24,20 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
2023002 Faktúra za dielo: ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" Medveďov 00305588 PG Bau s.r.o. 51429578 Stavebné práce, opravárenské práce 168 105,83 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
2023003 Faktúra za presun hmôt na dielo ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" Medveďov 00305588 PG Bau s.r.o. 51429578 Stavebné práce, opravárenské práce 20,23 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
VYF0049 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 128,73 € 02.06.2023 14.06.2023 Faktúra
1008263501 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 05.06.2023 14.06.2023 Faktúra
2023370 Faktúra za prepravu biologického odpadu Medveďov 00305588 Alfa Europan TRANS s.r.o. 46176926 Iné 288,00 € 05.06.2023 14.06.2023 Faktúra
37/2023 Faktúra za členský príspevok Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31870236 Iné 78,90 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
4451365423 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
7103837034 Faktúra za elektrickú energiu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 186,22 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »