8688188044 |
Zemný plyn č. 172 |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
29022022 |
VŠ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
503,28 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301617518 |
Telefonné |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,97 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01/2022 |
za maliarské práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Harmati |
40282821 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
750,00 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7691606929 |
Záloha na energie (3/2022) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,07 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7691606930 |
Záloha na energie (3/2022) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,73 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7691606931 |
Záloha na energie (3/2022) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7691607050 |
Záloha na energie (3/2022) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,17 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7691607119 |
Záloha na energie (3/2022) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,13 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7691607124 |
Záloha na energie (3/2022) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,55 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122014143 |
Stravné lístky -3/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
887,78 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7121968328 |
Nedoplatok el. energie - 2/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,08 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200066 |
MŠ - VŠ.Materiál - Údržba budov |
Medveďov |
00305588 |
Ferdinand Ferenczi - GALANT |
32305800 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4454871075 |
Preddavok na plyn (3/2022) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 849,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0143021148 |
Odvoz a hodnotenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8221004630 |
Vodné - 260/4 -/01-02/2022/ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,10 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8221004628 |
Vodné - 260/2-/01-02/2022/ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8221004629 |
Vodné-195/1-/01-02/2022/ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0153008960 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 013,10 € |
11.03.2022 |
|
|
13.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7 |
Za režijné náklady - 01+02/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
11.03.2022 |
|
|
12.03.2022 |
|
|
Faktúra |