20220039 |
Faktúra za dopravné - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
444,00 € |
12.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22424 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
19.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22486 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22548 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
14.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22616 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
11.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22683 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22758 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
09.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
11-25022022 |
za vývoz odpadovej vody - 2/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
Marián Vörös |
36897451 |
Iné |
472,32 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7 |
Za režijné náklady - 01+02/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
11.03.2022 |
|
|
12.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13 |
Režijné náklady -03/04/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
10.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022 |
Faktúra za režijné náklady 5-6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
18.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
18-31032022 |
za vývoz odpadovej vody - 3/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
486,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2021/015 |
Za vypracovanie ŽoPP - Detské ihrisko |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Solutions,s.r.o. |
46598774 |
Iné |
500,00 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022007 |
Faktúra za údržbu 6BJ |
Medveďov |
00305588 |
CHB s.r.o. |
53555732 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
500,00 € |
22.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022 |
Objednávka - Verejné obstarávanie ,, Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
VV3, s.r.o. |
|
Iné |
500,00 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
2203135 |
Nákup materiálu MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Insgraf,s.r.o. |
47078839 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
502,70 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022 |
Nákup materiálu pre deti MŠ - Materská škola v obci Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
Insgraf,s.r.o. |
47078839 |
Iné |
502,70 € |
24.03.2022 |
|
|
26.03.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
29022022 |
VŠ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
503,28 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4-28012022 |
za vývoz odpadovej vody-1/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
504,00 € |
28.01.2022 |
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |