2147166 |
Správny polatok |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská Komora Exekútorov |
35659718 |
Iné |
6,60 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7181118853 |
Nedoplatok elektr. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,38 € |
07.05.2021 |
|
|
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018983 |
Za odvoz a nezškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
77,70 € |
07.05.2021 |
|
|
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019073 |
Za odvoz a nezškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
90,30 € |
07.05.2021 |
|
|
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4451250061 |
Preddavok na plyn (5/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.05.2021 |
|
|
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21282 |
VO+údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
414,89 € |
11.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019050 |
Za odvoz a nezškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
73,50 € |
12.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019222 |
Odvoz odpadu - 120L |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
36,00 € |
12.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019303 |
Odvoz odpadu-120L |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
90,00 € |
12.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0153007522 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 553,04 € |
12.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0153007543 |
Zhodnotenie textilu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
71,28 € |
12.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2610312998 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,47 € |
17.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
19 |
Za režijné náklady - 4/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
19.05.2021 |
|
|
22.05.2021 |
|
|
Faktúra |
17 |
Obedy 4/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
28,00 € |
19.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
30-27052021 |
za vývoz odpadovej vody - 5/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
442,00 € |
27.05.2021 |
|
|
29.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202105045 |
EU školský program-Ovocie |
Medveďov |
00305588 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
00587478 |
Iné |
3,02 € |
28.05.2021 |
|
|
30.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7520VA00642/21 |
Speedphone 11 biely |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,90 € |
31.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019351 |
Za odvoz a nezškodnenie odpadu COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
73,50 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8052260233 |
Hojdačka-Detské ihrisko |
Medveďov |
00305588 |
MALL.SK |
35950226 |
Iné |
47,54 € |
02.06.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8120016349 |
Vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,26 € |
03.06.2021 |
|
|
05.06.2021 |
|
|
Faktúra |