21-25042024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
780,00 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240441 |
Faktúra za opravu multifunkčného zariadenia |
Medveďov |
00305588 |
Canton, s.r.o. |
|
Iné |
216,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/OBC/R/K/DS/0006 |
Zmluva č.2024/OBC/R/K/DS/0006 o poskytnutí účelovej dotácie - Letný tábor pre deti |
Medveďov |
00305588 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iné |
1 250,00 € |
10.05.2024 |
|
18.11.2024 |
13.05.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,89 € |
14.05.2024 |
01.10.2024 |
30.09.2026 |
15.05.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
8698757308 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
667/00 |
Faktúra za lampu |
Medveďov |
00305588 |
LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. |
|
Iné |
68,22 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005 |
Faktúra za VZ materiál, oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348570968 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0153011913 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 374,27 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0143026047 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0037 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
116,76 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7712367101 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,90 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7712367102 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,06 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7712367103 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,45 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7712367104 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,98 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7712367176 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,14 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7712367179 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,05 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7401008121 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 044,68 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV05-36935/2024 |
Faktúra za sporáky - 2 ks |
Medveďov |
00305588 |
Andrea Shop s.r.o. |
36277151 |
Iné |
898,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8421013657 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,67 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |