8221063517 |
Faktúra za vodné 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,60 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22683 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7181257537 |
Nedoplatok el. energie - 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
159,70 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
873,60 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
7612362365 |
Záloha na energie 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,07 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7612362366 |
Záloha na energie 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
79,73 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7612362367 |
Záloha na energie 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,22 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7612362477 |
Záloha na energie 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,17 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7612362546 |
Záloha na energie 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,13 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7612362550 |
Záloha na energie 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,55 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4460586939 |
Faktúra za preddavok na plyn 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 390,20 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0153009641 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 629,48 € |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316432484 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Dohoda č. 22/04/010/25 |
Dohoda č. 22/04/010/25 |
Medveďov |
00305588 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
03.11.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
14.11.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
Dohoda č. 22/04/012/7 |
Dohoda č. 22/04/012/7 |
Medveďov |
00305588 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
03.11.2022 |
01.01.2023 |
31.12.2023 |
14.11.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
8669066561 |
Faktúra za preddavok na plyn 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
26 |
Faktúra za režijné náklady 9-10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
510,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0143022638 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
31.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
66-27102022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
648,00 € |
27.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o odchyte opustených a túlavých psov |
Zmluva o odchyte opustených a túlavých psov |
Medveďov |
00305588 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
20,00 € |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
20.10.2023 |
14.11.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |