240673 |
Faktúra za vstupenky pre členov TJ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
TERMÁL, s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
176,00 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0143027598 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
23,88 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OPS/1739/2024 |
Faktúra za ročné vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
66,59 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20242927 |
Faktúra za tlačivá |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
41,49 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0143027750 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0153012933 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 721,50 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0114 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
77,84 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV246916 |
Faktúra za poháre - 6 ks |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
39,40 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400052 |
Faktúra za hĺbkové kyprenie pôdy, výsadba rastlín |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
3 000,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
107 |
Faktúra za obedy - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
116,20 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
106 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
306,00 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
61-19122024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 020,00 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241208 |
Faktúra za poradenskú činnosť |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Helena Kucseraová |
46772596 |
Právne a konzultačné služby |
190,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240175 |
Faktúra za kancelárske potreby, servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
200,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2807378105, 2807375057 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,37 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0143027395 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
23,88 € |
13.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0105 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
233,52 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7191345892 |
Vyúčtovacia faktúra - KD |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
202,50 € |
10.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4457498730 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
10.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7401020687 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 072,79 € |
09.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240036 |
Faktúra za VO údržba, zrezanie konárov |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Iné |
170,53 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241709 |
Faktúra za GDPR 12/2024-05/2025 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
06.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8421043376 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,19 € |
06.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8421043375 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,67 € |
06.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8421043377 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,24 € |
06.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360777727 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0153012760 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 949,13 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8621692872 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0143027493 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4609 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |