Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
240673 Faktúra za vstupenky pre členov TJ Medveďov Medveďov 00305588 TERMÁL, s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 176,00 € 31.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0143027598 Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 23,88 € 31.12.2024 31.12.2024 Faktúra
OPS/1739/2024 Faktúra za ročné vedenie účtu Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 66,59 € 31.12.2024 31.12.2024 Faktúra
20242927 Faktúra za tlačivá Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 41,49 € 31.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0143027750 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 31.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0153012933 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 721,50 € 31.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0114 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 77,84 € 31.12.2024 31.12.2024 Faktúra
FV246916 Faktúra za poháre - 6 ks Medveďov 00305588 3G, s.r.o. 46936238 Iné 39,40 € 31.12.2024 31.12.2024 Faktúra
2400052 Faktúra za hĺbkové kyprenie pôdy, výsadba rastlín Medveďov 00305588 Zoltán Écsi - 4GARDEN 46285831 Iné 3 000,00 € 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
107 Faktúra za obedy - MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 116,20 € 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
106 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 306,00 € 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
61-19122024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 1 020,00 € 19.12.2024 31.12.2024 Faktúra
20241208 Faktúra za poradenskú činnosť Medveďov 00305588 Ing. Helena Kucseraová 46772596 Právne a konzultačné služby 190,00 € 18.12.2024 31.12.2024 Faktúra
240175 Faktúra za kancelárske potreby, servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 200,00 € 18.12.2024 31.12.2024 Faktúra
2807378105, 2807375057 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 61,37 € 16.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0143027395 Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 23,88 € 13.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0105 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 233,52 € 12.12.2024 31.12.2024 Faktúra
7191345892 Vyúčtovacia faktúra - KD Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 202,50 € 10.12.2024 31.12.2024 Faktúra
4457498730 Faktúra za plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 516,50 € 10.12.2024 31.12.2024 Faktúra
7401020687 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 072,79 € 09.12.2024 09.12.2024 Faktúra
240036 Faktúra za VO údržba, zrezanie konárov Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Iné 170,53 € 09.12.2024 31.12.2024 Faktúra
241709 Faktúra za GDPR 12/2024-05/2025 Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 06.12.2024 09.12.2024 Faktúra
8421043376 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,19 € 06.12.2024 09.12.2024 Faktúra
8421043375 Faktúra za vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,67 € 06.12.2024 09.12.2024 Faktúra
8421043377 Faktúra za vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 15,24 € 06.12.2024 09.12.2024 Faktúra
8360777727 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,74 € 03.12.2024 09.12.2024 Faktúra
0153012760 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 949,13 € 03.12.2024 09.12.2024 Faktúra
8621692872 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 9,00 € 02.12.2024 09.12.2024 Faktúra
0143027493 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 02.12.2024 09.12.2024 Faktúra
4609 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 OZE Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 720,42 € 02.12.2024 09.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »