Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15-31032024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 660,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
17/2024 Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku Medveďov 00305588 Ing. Jolán Németh Právne a konzultačné služby 145,00 € 11.04.2024 15.04.2024 Faktúra
2/2024 Faktúra za vykonanie kontroly, čistenia komínov Medveďov 00305588 BERBA, s.r.o. 31444121 Stavebné práce, opravárenské práce 54,00 € 09.01.2024 22.01.2024 Faktúra
2024/489 Faktúra za vybudovanie detského ihriska Medveďov 00305588 Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145 Stavebné práce, opravárenské práce 7 222,20 € 26.07.2024 31.07.2024 Faktúra
20240003 Faktúra za detské programy - Deň detí Medveďov 00305588 Fun4Kids, s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 150,00 € 01.06.2024 14.06.2024 Faktúra
20240005 Faktúra za VZ materiál, oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 400,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
20240009 Faktúra za VZ materiál, oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 400,00 € 22.07.2024 31.07.2024 Faktúra
2024001 Faktúra za opravu miestneho rozhlasu, mikrofón, montáž Medveďov 00305588 Fitos Ladislav - SEMICON ELEKTRONIC, 32300948 Stavebné práce, opravárenské práce 447,72 € 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
20240045 Faktúra za poskytnutie služieb 2023/10 Medveďov 00305588 Regis s.r.o. 55190383 Iné 2 618,30 € 19.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20240062 Faktúra za dopravné - Letný tábor Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 550,00 € 12.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240080 Faktúra za prepravu biologického ECO odpadu Medveďov 00305588 NETI TRANS s.r.o. 55204767 Iné 360,00 € 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
20240091 Faktúra za prepravné služby - dôchodcovia Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 300,00 € 23.10.2024 30.10.2024 Faktúra
20240247 Faktúra za prepravu biologického ECO odpadu Medveďov 00305588 NETI TRANS s.r.o. 55204767 Iné 360,00 € 19.11.2024 19.11.2024 Faktúra
2024038 Faktúra za aktualizáciu programu Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 130,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
202404 Faktúra za písanie článkov - Obecné noviny Medveďov 00305588 Rudolf Mátis Kultúra, média, tlač 300,00 € 21.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20240428 Faktúra za licenčné poplatky Medveďov 00305588 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 138,60 € 02.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240558 Faktúra za DHZ materiál Medveďov 00305588 Feuer Shop - Ing. András Bodó 52159647 Iné 1 608,40 € 18.07.2024 31.07.2024 Faktúra
20241208 Faktúra za poradenskú činnosť Medveďov 00305588 Ing. Helena Kucseraová 46772596 Právne a konzultačné služby 190,00 € 18.12.2024 31.12.2024 Faktúra
202413 Faktúra za tabuľu a farebnú tlač Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Iné 893,34 € 19.04.2024 30.04.2024 Faktúra
202415 Faktúra za ozvučenie - Deň obce Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 250,00 € 08.08.2024 14.08.2024 Faktúra
202416 Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 450,00 € 08.08.2024 14.08.2024 Faktúra
20242033 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 73,96 € 16.01.2024 24.01.2024 Faktúra
20242323 Faktúra za spisový obal Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 46,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
202429 Faktúra za propagačné materiály ,,Letný tábor" Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Iné 294,00 € 16.08.2024 30.08.2024 Faktúra
20242927 Faktúra za tlačivá Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 41,49 € 31.12.2024 31.12.2024 Faktúra
2024614 Faktúra za čistenie rekuperácie v MŠ Medveďov 00305588 Martin Obložinský - TwinsTech 41630114 Stavebné práce, opravárenské práce 336,00 € 29.10.2024 30.10.2024 Faktúra
21-25042024 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 780,00 € 25.04.2024 30.04.2024 Faktúra
2202400117 Faktúra za opravu kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 583,57 € 16.07.2024 31.07.2024 Faktúra
2202400182 Faktúra za opravu kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 447,84 € 15.10.2024 30.10.2024 Faktúra
220240084 Faktúra za servis kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 143,17 € 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »