222023 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
350,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220028 |
Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper |
51729911 |
Iné |
1 500,00 € |
27.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
762022 |
Faktúra za klimatizáciu GREE Pular s montážou |
Medveďov |
00305588 |
MT-projekt, s.r.o. |
52935353 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
910,00 € |
19.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220102 |
Vš.materiál MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Nándor Kántor |
|
Iné |
2 438,92 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019 |
Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografou |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
130,00 € |
31.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220085 |
Faktúra za odchyt a umiestnenie psov |
Medveďov |
00305588 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
420,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022069 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
79,69 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2647326872 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,40 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2652005740 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,60 € |
16.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1948099714 |
Samsung Galaxy A52S |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Iné |
260,85 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1948098652 |
Mobil - Príslušenstvá |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
64,98 € |
17.02.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2656566970 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,00 € |
16.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2661213627 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,24 € |
15.04.2022 |
|
|
17.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2665919192 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,02 € |
16.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2670640680, 2670638071 |
Faktúra za telefón - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,80 € |
16.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2675374491, 2675371389 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,60 € |
18.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2680063559, 2680059955 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,20 € |
15.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2684271480 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,72 € |
19.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2688824761 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,14 € |
17.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2693522904, 2693526117 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,09 € |
15.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2698188965, 2698186757 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
61,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2202200057 |
VZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
OZY,s.r.o. |
46322540 |
Iné |
47,48 € |
16.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2206004425 |
VŠ materiál - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
PackWay s.r.o. - Magnet 3 Pagen |
25629662 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,18 € |
06.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
42022 |
Za inštalatérské práce - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Peter Olláry - OP Mont |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
594,00 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20072022 |
Faktúra za Smernicu o hodnotení kvality poskytovania soc.služieb a Komunitný plán sociálnych služieb obce |
Medveďov |
00305588 |
Podžobrácka farma, s.r.o. |
52708314 |
Právne a konzultačné služby |
180,00 € |
29.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1739/2022 |
Faktúra za ročné vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
66,59 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0-13/2022 |
Faktúra za overenie účtovnej závierky 2021 |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
04.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022031 |
Týždenník:,,Csallóköz´´ |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
198,00 € |
17.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1222207642 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,01 € |
24.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
SHR Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
264,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |