Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8697986378 Faktúra za preddavok na plyn 7/2022 Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.07.2022 12.09.2022 Faktúra
8688331785 Faktúra na preddavok na plyn - 8/2022 Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.08.2022 12.09.2022 Faktúra
8698046245 Faktúra za preddavok na plyn 9/2022 Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
8698073775 Faktúra za zemný plyn 10/2022 Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 30.09.2022 05.10.2022 Faktúra
8669066561 Faktúra za preddavok na plyn 11/2022 Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 02.11.2022 07.11.2022 Faktúra
8698137669 Preddavok na plyn 12/2022 - DHZ Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.12.2022 12.12.2022 Faktúra
9000457585 Faktúra za výpočet škody Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 199,76 € 12.12.2022 30.12.2022 Faktúra
22031 Nákup materiálu - Hranoly Medveďov 00305588 Štefan Bott 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 359,10 € 19.04.2022 21.04.2022 Faktúra
01/2022 za maliarské práce Medveďov 00305588 Štefan Harmati 40282821 Stavebné práce, opravárenské práce 750,00 € 04.03.2022 06.03.2022 Faktúra
05/2022 Faktúra za maliarske a natieračské práce Medveďov 00305588 Štefan Harmati 40282821 Stavebné práce, opravárenské práce 1 000,00 € 06.07.2022 12.09.2022 Faktúra
03/2022 Faktúra za maliarske a natieračské práce Medveďov 00305588 Štefan Harmati, 930 07 Medveďov 80 - Maliar, natierač 40282821 Stavebné práce, opravárenské práce 1 000,00 € 16.06.2022 12.09.2022 Faktúra
20220012 Faktúra za nákup materiálu - DHZ Medveďov Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 1 491,78 € 17.08.2022 14.09.2022 Faktúra
20221407 Faktúra za čistiace potreby KD a MŠ Medveďov 00305588 Trend Hygiena,s.r.o. 44783892 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 99,56 € 11.07.2022 12.09.2022 Faktúra
122001210 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 682,98 € 05.01.2022 07.01.2022 Faktúra
7201006716 Stravné lístky-2/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 826,34 € 08.02.2022 10.02.2022 Faktúra
122014143 Stravné lístky -3/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 887,78 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
7201016339 Stravné lístky-4/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 965,60 € 08.04.2022 10.04.2022 Faktúra
7201020502 Stravné lístky -5/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 882,66 € 04.05.2022 06.05.2022 Faktúra
7201025319 Stravné lístky-6/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 071,59 € 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
7201030387 Faktúra za stravné lístky 7/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 085,41 € 07.07.2022 12.09.2022 Faktúra
7201034108 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 772,07 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
7201038620 Faktúra za stravné lístky 8/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 762,85 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
7201043335 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 862,38 € 10.10.2022 07.11.2022 Faktúra
122058723 Faktúra za stravné lístky 10/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 901,70 € 09.11.2022 30.11.2022 Faktúra
7201050494 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 873,42 € 12.12.2022 30.12.2022 Faktúra
58/2022 Faktúra za opravu a údržbu plynového kotla MŠ Medveďov 00305588 Vörös Karol 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 187,00 € 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
07/2022 Za výmenu priestor.termostatu MŠ Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Palivá, energie, voda, telefóny 80,00 € 23.03.2022 25.03.2022 Faktúra
4467505716 Faktúra za preddavok na plyn 7/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 826,60 € 11.07.2022 12.09.2022 Faktúra
4474528745 Faktúra za zemný plyn 8/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 927,00 € 09.08.2022 14.09.2022 Faktúra
4490456547 Faktúra za zemný plyn 9/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 927,00 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »