Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0153009878 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 893,13 € 03.01.2023 18.01.2023 Faktúra
0143023277 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0153009971 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 183,10 € 03.02.2023 22.02.2023 Faktúra
0153010109 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 041,65 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0143023538 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0143023599 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
0153010243 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 688,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
0143023808 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 54,00 € 02.05.2023 09.05.2023 Faktúra
0153010373 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 885,10 € 03.05.2023 09.05.2023 Faktúra
0143023996 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 16.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0153010480 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 080,75 € 19.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0143024183 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra
0153010621 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 311,82 € 06.07.2023 12.07.2023 Faktúra
0153010749 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 149,97 € 03.08.2023 15.08.2023 Faktúra
0143024464 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 07.08.2023 15.08.2023 Faktúra
0143024625 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
0153010879 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 233,79 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
0143024721 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 18,00 € 02.10.2023 11.10.2023 Faktúra
0153010990 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 673,12 € 04.10.2023 11.10.2023 Faktúra
0153011132 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 223,89 € 06.11.2023 15.11.2023 Faktúra
0153011257 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 897,84 € 04.12.2023 06.12.2023 Faktúra
230003 Faktúra za opravu a údržbu miestneho rozhlasu Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 331,75 € 21.03.2023 03.04.2023 Faktúra
230021 Faktúra za zrezanie konárov, údržba MR Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 232,24 € 06.07.2023 12.07.2023 Faktúra
11082023 Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP ,, Riešenie migračných výziev v obci Medveďov" Medveďov 00305588 Gemini Group s.r.o. 36846244 Iné 600,00 € 06.04.2023 12.04.2023 Faktúra
14142023 Faktúra za poskytnutie služby zúčtovania dotácie Medveďov 00305588 Gemini Group s.r.o. 36846244 Iné 600,00 € 03.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23VF00021 Faktúra na základe Zmluvy o spolupráci č. 28/2023 Medveďov 00305588 GreatFirm s.r.o. 54361800 Iné 253,00 € 30.10.2023 30.10.2023 Faktúra
80-29122022 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 912,00 € 04.01.2023 18.01.2023 Faktúra
04-27012023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Stavebné práce, opravárenské práce 696,00 € 31.01.2023 20.02.2023 Faktúra
11-23022023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 768,00 € 23.02.2023 28.02.2023 Faktúra
18-29032023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 744,00 € 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »