7652004309 |
Záloha na energie (11/2021) č. 185,57 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,52 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7652004307 |
Záloha na energie (11/2021) č. 45,214,99 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,68 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7652004454 |
Záloha na energie (11/2021) č.172 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,24 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7652004594 |
Záloha na energie (11/2021) č.222 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,60 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7652004539 |
Záloha na energie (11/2021) č. 243, 137 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,00 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7112251558 |
Preplatok el.energie DHZ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-20,42 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7131743602 |
Nedoplatok elektr. energie - KD |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,91 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8052260233 |
Hojdačka-Detské ihrisko |
Medveďov |
00305588 |
MALL.SK |
35950226 |
Iné |
47,54 € |
02.06.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
22408816 |
Tork Toalet.papier + Refl Utierk |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
145,92 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2380488077 |
Občerstvenie a Všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Iné |
302,08 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2380488076 |
Kanc.Potreby-Papier |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14,34 € |
23.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2380513013 |
Papierové utierky-Mš |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,96 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
36233315 |
Osobná Doprava - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
150,00 € |
13.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210024 |
Dopravné |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
340,00 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202119820 |
Servis Kamerového Systému |
Medveďov |
00305588 |
Maxnetwork s.r.o. |
36250481 |
Iné |
139,30 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21032 |
Kniha |
Medveďov |
00305588 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Iné |
14,99 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202104187 |
MŠ-Vš.materiál |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
38,69 € |
20.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
402000309 |
Vodné - TJ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,89 € |
14.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8020052807 |
Vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
14.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8020052806 |
Vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
14.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8020052824 |
Vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,26 € |
14.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8020052809 |
Vodné-MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,51 € |
14.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8020052823 |
Vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
14.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8020052822 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
14.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8020052810 |
Vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
14.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8120000521 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
22.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8120003461 |
Vodné-195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,74 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8120003462 |
Vodné-260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8120003460 |
Vodné-260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,33 € |
03.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8120007722 |
Vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
08.04.2021 |
|
|
10.04.2021 |
|
|
Faktúra |