20231108 |
Doprava autobusom |
Medveďov |
00305588 |
RACZ, s.r.o. |
|
Iné |
128,60 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2231117649 |
Faktúra za autorskú odmenu a licenciu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
22,80 € |
20.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2231120379 |
Faktúra za autorskú odmenu - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
40,80 € |
22.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1312300086 |
Faktúra za náklady na projekte ,,Merač rýchlosti" |
Medveďov |
00305588 |
Obec Dolný Štál |
00305430 |
Iné |
352,19 € |
11.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VYF0007 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
104,21 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
VYF0014 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
98,08 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
VYF0033 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
140,99 € |
03.04.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
VYF0042 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
104,21 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
VYF0049 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
128,73 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
VYF0066 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
134,86 € |
03.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
VYF0070 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
18,39 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
VYF0087 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
105,64 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
VYF0101 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
94,52 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0111 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
92301592 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
404,44 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23kdi00021 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
19.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301433 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
01.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2253/23/104 |
Faktúra za servisnú zákazku IVECO |
Medveďov |
00305588 |
Auto-Impex spol s.r.o. |
17329477 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
593,72 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46-31082023 |
Faktúra za pečenie trdelníkov |
Medveďov |
00305588 |
Ladislav Bogár, CROSS Bár |
17679419 |
Iné |
120,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5303509738 |
Faktúra za darček - tombola na ples |
Medveďov |
00305588 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Iné |
57,25 € |
17.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14594/2023 |
Faktúra za vlajky - 4 ks |
Medveďov |
00305588 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
Iné |
69,50 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230003 |
Faktúra za opravu a údržbu miestneho rozhlasu |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
331,75 € |
21.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230021 |
Faktúra za zrezanie konárov, údržba MR |
Medveďov |
00305588 |
fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov |
30084610 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
232,24 € |
06.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0153009878 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 893,13 € |
03.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0143023277 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0153009971 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 183,10 € |
03.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0153010109 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 041,65 € |
02.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0143023538 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0143023599 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0153010243 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 688,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |