Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4447265333 Preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 09.08.2023 15.08.2023 Faktúra
4484277839 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 08.09.2023 13.09.2023 Faktúra
4464908960 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
4414784732 Faktúra za zemný plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
4480835150 Faktúra za preddavok na plyn Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 376,90 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
20231898 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 Trend Hygiena,s.r.o. 44783892 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 80,38 € 21.07.2023 02.08.2023 Faktúra
16/2023 Faktúra za inžiniersku činnosť Medveďov 00305588 Build-Syt-Ing s.r.o. 44852215 Stavebné práce, opravárenské práce 50,00 € 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
230107044 Faktúra za stravné - Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Ing. Július Beke - Mäso - údeniny 45981353 Iné 284,64 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
0-12/2023 Faktúra za overenie účtovnej závierky Medveďov 00305588 PROF & PARTNERS s.r.o. 46070885 Iné 800,00 € 11.09.2023 13.09.2023 Faktúra
2023370 Faktúra za prepravu biologického odpadu Medveďov 00305588 Alfa Europan TRANS s.r.o. 46176926 Iné 288,00 € 05.06.2023 14.06.2023 Faktúra
230285 Faktúra za vrecia Medveďov 00305588 BETRIMAX, s.r.o. 46261656 Iné 37,01 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
202327 Faktúra za - Zmeny stavu vlastníkov za predchádzajúci rok + archív Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Iné 130,00 € 16.01.2023 30.01.2023 Faktúra
2230025 Faktúra za aplikačný program WinCITY Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 432,00 € 31.01.2023 20.02.2023 Faktúra
9230114 Faktúra za školenie k programom WinCITY Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 108,00 € 31.01.2023 20.02.2023 Faktúra
9230181 Faktúra za uzávierku programu Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 24,00 € 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
9230237 Faktúra za školenie k programom WinCITY Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 48,00 € 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
1231200 Faktúra za aktualizáciu programov Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 372,00 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra
9230601 Faktúra za uzávierku programu Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 48,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
234674 Faktúra za poháre - 6 ks Medveďov 00305588 3G, s.r.o. 46936238 Iné 40,90 € 05.12.2023 06.12.2023 Faktúra
223021 Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 450,00 € 02.08.2023 02.08.2023 Faktúra
223022 Faktúra za ozvučenie - Deň obce Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Iné 250,00 € 02.08.2023 02.08.2023 Faktúra
10231264 Faktúra za stravné - Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 Iné 71,69 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
230018 Faktúra za stravné - Deň dôchodcov Medveďov 00305588 Beáta Sebőová - Potraviny 47623837 Iné 65,28 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
230026 Faktúra za tovar Medveďov 00305588 Beáta Sebőová - Potraviny 47623837 Iné 890,00 € 29.12.2023 29.12.2023 Faktúra
20230001 Faktúra za VZ materiál, servisné práce Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 337,15 € 31.01.2023 20.02.2023 Faktúra
20230012 Faktúra za motorovú pílu Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 898,00 € 14.08.2023 31.08.2023 Faktúra
20230016 Faktúra za VZ materiál, oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 513,80 € 07.11.2023 15.11.2023 Faktúra
23031 Faktúra za propagáciu - Letný tábor Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 285,60 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
23032 Faktúra za propagačný materiál - Skvalitnenie života seniorov Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 237,60 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
23033 Faktúra za farebná tlač Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 126,00 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »