Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2023/071 Faktúra za vypracovanie PHSR obce Medveďov 2023-2028 Medveďov 00305588 Medex Slovakia s.r.o. 50506609 Iné 360,00 € 21.07.2023 02.08.2023 Faktúra
01/2023 Faktúra za výkon verejného obstarávania Medveďov 00305588 VV3, s.r.o. 50548956 Iné 500,00 € 04.01.2023 18.01.2023 Faktúra
502023 Faktúra za údržbu a opravu plynového kotla Medveďov 00305588 Róbert Jeskó 51295547 Stavebné práce, opravárenské práce 440,00 € 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
2023002 Faktúra za dielo: ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" Medveďov 00305588 PG Bau s.r.o. 51429578 Stavebné práce, opravárenské práce 168 105,83 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
2023003 Faktúra za presun hmôt na dielo ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" Medveďov 00305588 PG Bau s.r.o. 51429578 Stavebné práce, opravárenské práce 20,23 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
20230018 Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb Medveďov 00305588 Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper 51729911 Právne a konzultačné služby 1 597,20 € 22.02.2023 22.02.2023 Faktúra
R142740 Faktúra za pracovná obuv Medveďov 00305588 ENGELBERT STRAUSS SK s.r.o. 52463885 Iné 71,76 € 09.08.2023 15.08.2023 Faktúra
384999 Faktúra za Kompresor, sada náradia na kompresor Medveďov 00305588 Pro-Tech Shop, s.r.o. 52566269 Iné 160,75 € 27.04.2023 28.04.2023 Faktúra
7301000887 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 697,69 € 09.01.2023 18.01.2023 Faktúra
7301003232 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 890,93 € 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
7301005199 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 917,04 € 09.03.2023 13.03.2023 Faktúra
7301007827 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 105,04 € 05.04.2023 12.04.2023 Faktúra
7301009564 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 843,92 € 04.05.2023 10.05.2023 Faktúra
7301011827 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 095,32 € 08.06.2023 14.06.2023 Faktúra
123015134 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 134,74 € 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
7301016296 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 763,03 € 09.08.2023 15.08.2023 Faktúra
7301017992 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 841,88 € 08.09.2023 13.09.2023 Faktúra
7301020681 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 056,67 € 09.10.2023 25.10.2023 Faktúra
7301022353 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 152,51 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
7301024412 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 068,64 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
23VF00021 Faktúra na základe Zmluvy o spolupráci č. 28/2023 Medveďov 00305588 GreatFirm s.r.o. 54361800 Iné 253,00 € 30.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230005 Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb Medveďov 00305588 Regis s.r.o. 55190383 Iné 1 500,00 € 28.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230041 Faktúra za poskytnutie služieb 2023/10 Medveďov 00305588 Regis s.r.o. 55190383 Iné 750,00 € 25.10.2023 25.10.2023 Faktúra
20230050 Faktúra podľa zmluvy o posk. služieb 2023/10 Medveďov 00305588 Regis s.r.o. 55190383 Iné 750,00 € 24.11.2023 06.12.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12