Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34 Obedy 6,7/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 56,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
45 Za režijné náklady - 09+10/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
46 Dotácia na stravu - 9+10/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 72,00 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
48 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 08.12.2021 10.12.2021 Faktúra
53 Obedy - 11-12/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 74,00 € 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
202115 Za hudobné vystúpenie spevákov Medveďov 00305588 Klub Priateľov maďarskej piesne v SR 37835734 Kultúra, média, tlač 370,00 € 10.10.2021 12.10.2021 Faktúra
18/2021 6BJ-Za opravu plynového kotla Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 169,00 € 08.06.2021 10.06.2021 Faktúra
44/2021 údržba náj. bytov 6 b.j. Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Iné 227,00 € 08.12.2021 10.12.2021 Faktúra
003 Obkladačské práce Mš Medveďov 00305588 Alexander Pálfy 37163493 Stavebné práce, opravárenské práce 450,00 € 20.08.2021 22.08.2021 Faktúra
12/2021 Preprava obedov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 288,16 € 04.08.2021 06.08.2021 Faktúra
28/2021 Preprava obedov - 7-12/2021 Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 277,20 € 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
11/2021 za maliarske a natieračské práce Medveďov 00305588 Imrich Harmati, maliar-natierač, 36895628 Stavebné práce, opravárenské práce 1 500,00 € 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
21027 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 13.01.2021 15.01.2021 Faktúra
20789 VO - Nadspotreba v obci Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 252,10 € 15.01.2021 17.01.2021 Faktúra
21088 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 12.02.2021 14.02.2021 Faktúra
21148 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 414,89 € 12.03.2021 14.03.2021 Faktúra
21211 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 14.04.2021 16.04.2021 Faktúra
21282 VO+údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 11.05.2021 13.05.2021 Faktúra
21347 VO+údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 414,89 € 14.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21408 VO+údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 428,58 € 09.07.2021 11.07.2021 Faktúra
21470 Služby VO Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
21530 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 09.09.2021 11.09.2021 Faktúra
21591 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Stavebné práce, opravárenské práce 428,58 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
21655 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
21720 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 15.12.2021 17.12.2021 Faktúra
20210260 Licenčné poplatky za obd. od 01.07.2021 do 01.07.2022 Medveďov 00305588 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 Iné 114,60 € 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
20210769 Aktualizácia softvéru Medveďov 00305588 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 19,80 € 30.12.2021 31.12.2021 Faktúra
08012021 Za prípravu žiadosti o dotáciu Medveďov 00305588 TRIUS FINANCE, s.r.o. 36699993 Právne a konzultačné služby 1 100,00 € 08.01.2021 10.01.2021 Faktúra
8033020110002 Post Box -1-3/2021 Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 17,70 € 07.01.2021 09.01.2021 Faktúra
1410560 Tlačiarské služby - Poštový poukaz-500ks Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 13,67 € 22.03.2021 24.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »