46-29072022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
648,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
52-25082022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
720,00 € |
25.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
59-30092022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
792,00 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
66-27102022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
648,00 € |
27.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
73-24112022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
576,00 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220085 |
Faktúra za odchyt a umiestnenie psov |
Medveďov |
00305588 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
420,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
001/2022 |
Za vykonanie práce, kontroly, čistenia na plynových spotrebičoch |
Medveďov |
00305588 |
Bartalos Robert - kominár |
40283267 |
Iné |
54,00 € |
05.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01/2022 |
za maliarské práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Harmati |
40282821 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
750,00 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
05/2022 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Harmati |
40282821 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
03/2022 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Harmati, 930 07 Medveďov 80 - Maliar, natierač |
40282821 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
16.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7 |
Za režijné náklady - 01+02/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
11.03.2022 |
|
|
12.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13 |
Režijné náklady -03/04/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
10.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20/2022 |
Faktúra za režijné náklady 5-6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
18.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
26 |
Faktúra za režijné náklady 9-10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
510,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
32 |
Faktúra za režijné náklady 11,12/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
510,00 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
07/2022 |
Za výmenu priestor.termostatu MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,00 € |
23.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022 |
Faktúra za opravu a údržbu plynového kotla MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
187,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
Marián Vörös |
36897451 |
Iné |
472,32 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
SHR Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
264,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22027 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
428,58 € |
13.01.2022 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22087 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
18.02.2022 |
|
|
20.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22152 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
18.03.2022 |
|
|
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22220 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
11.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22301 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22363 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
22.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22424 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
19.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22486 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22548 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
14.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22616 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
11.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22683 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |