Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8321029395 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,67 € 07.09.2023 13.09.2023 Faktúra
8321029396 Faktúra za vodné 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 13,72 € 07.09.2023 13.09.2023 Faktúra
8321034236 Faktúra za vodné - KD Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 4,57 € 10.10.2023 25.10.2023 Faktúra
8321034234 Faktúra za vodné - Šport Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 103,63 € 10.10.2023 25.10.2023 Faktúra
8321034235 Faktúra za vodné - MŠ Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 21,34 € 10.10.2023 25.10.2023 Faktúra
8321034232 Faktúra za vodné - NIKÉ Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 15,24 € 10.10.2023 25.10.2023 Faktúra
8321034233 Faktúra za vodné - Cintorín Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 59,44 € 10.10.2023 25.10.2023 Faktúra
8321034794 Faktúra za vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 13,72 € 10.10.2023 25.10.2023 Faktúra
8321034796 Faktúra za vodné 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 13,72 € 10.10.2023 25.10.2023 Faktúra
8321034795 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 15,24 € 10.10.2023 25.10.2023 Faktúra
8321040271 Faktúra za vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 24,38 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
8321040272 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 15,24 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
8321040273 Faktúra za vodné 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 12,19 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
8321044244 Faktúra za vodné 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 10,67 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
8321044242 Faktúra za vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,10 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
8321044243 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 15,24 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
2023720110 Faktúra za opravu vod. prípojky Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Stavebné práce, opravárenské práce 135,12 € 29.12.2023 29.12.2023 Faktúra
230184 GDPR - 9.školenie Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 12.01.2023 18.01.2023 Faktúra
230857 Faktúra za GDPR 6/2023-11/2023 Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Iné 144,00 € 08.06.2023 14.06.2023 Faktúra
231095 Faktúra za školenie - ochrana osobných údajov Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 24.07.2023 02.08.2023 Faktúra
231753 Faktúra za GDPR 12/2023-05/2024 Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 20.12.2023 29.12.2023 Faktúra
102388806 Faktúra za službu The Hosting - medvedov1 Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Iné 102,12 € 03.04.2023 03.04.2023 Faktúra
1023352781 Faktúra za doménu (.sk) Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 17,88 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
2202300108 Faktúra za servis kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 107,45 € 10.07.2023 12.07.2023 Faktúra
20230087 Osobná doprava - MŠ Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 204,00 € 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
20230091 Osobná doprava - Letný tábor Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 420,00 € 12.07.2023 17.07.2023 Faktúra
20230107 Faktúra za osobnú dopravu autobusom Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 516,00 € 14.09.2023 29.09.2023 Faktúra
5082007653 Faktúra za materiál - Letný tábor Medveďov 00305588 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 24,20 € 01.06.2023 14.06.2023 Faktúra
502302975 Tlačivá, knihy - MŠ Medveďov 00305588 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 35908718 Iné 82,50 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
7250068547 Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 97,24 € 09.01.2023 18.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »