7652004309 |
Záloha na energie (11/2021) č. 185,57 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,52 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7652004307 |
Záloha na energie (11/2021) č. 45,214,99 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,68 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7652004454 |
Záloha na energie (11/2021) č.172 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,24 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7652004594 |
Záloha na energie (11/2021) č.222 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,60 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7652004539 |
Záloha na energie (11/2021) č. 243, 137 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,00 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4474459132 |
Zemný plyn - 11/2021 - 90,203,222 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 915,80 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7161345581 |
Nedoplatok el. energie - 10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Centrum,a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,90 € |
12.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2637992686 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,87 € |
16.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71-26112021 |
za vývoz odpadovej vody - 11/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,00 € |
26.11.2021 |
|
|
28.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8697777989 |
Preddavok na plyn (12/2021) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295396382 |
Telefonné a volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,97 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8120050098 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,07 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8120050099 |
Vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,78 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8120050100 |
Vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2642656473 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
75,67 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7112251558 |
Preplatok el.energie DHZ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-20,42 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7131743602 |
Nedoplatok elektr. energie - KD |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,91 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4427750941 |
Preddavok na plyn (12/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 722,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212064 |
Kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
40,29 € |
18.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
22408816 |
Tork Toalet.papier + Refl Utierk |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
145,92 € |
06.05.2021 |
|
|
08.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8284302433 |
Telefonné + volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
93,97 € |
04.06.2021 |
|
|
06.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210092 |
Epson Tlačiareň, Toner, Kanc. potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
308,00 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2380488076 |
Kanc.Potreby-Papier |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14,34 € |
23.07.2021 |
|
|
25.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210157 |
Kanc.Potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
102,60 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202104187 |
MŠ-Vš.materiál |
Medveďov |
00305588 |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
38,69 € |
20.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
402021 |
Udržba a čistenie plyn. kotla Protherm - Medveďov 206/5 |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,00 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F02101987 |
Germicídne žiariče Prolux G - Mš-Vš.materiál |
Medveďov |
00305588 |
Nexa,s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
416,93 € |
12.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2380513013 |
Papierové utierky-Mš |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,96 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1410560 |
Tlačiarské služby - Poštový poukaz-500ks |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
22.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8033020110006 |
Post Box |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
17,70 € |
01.04.2021 |
|
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |