Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
220033 Kanc.potreby a servisná práca Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 180,00 € 25.03.2022 27.03.2022 Faktúra
2203135 Nákup materiálu MŠ Medveďov 00305588 Insgraf,s.r.o. 47078839 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 502,70 € 28.03.2022 30.03.2022 Faktúra
20222302 Spisový obal+Rybársky lístok Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 44,60 € 26.04.2022 28.04.2022 Faktúra
20222371 Osvedčovacia kniha na over.podpisov Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 24,00 € 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
SM-2022/89937 Faktúra za všeobecný materiál - ,,Letný tábor" Medveďov 00305588 White Crystal KFT 14431391-2-13 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 80,23 € 27.06.2022 12.09.2022 Faktúra
20221407 Faktúra za čistiace potreby KD a MŠ Medveďov 00305588 Trend Hygiena,s.r.o. 44783892 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 99,56 € 11.07.2022 12.09.2022 Faktúra
22SK03865 Faktúra za nákup materiálu - Letný tábor Medveďov 00305588 Detskyeshop s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 65,35 € 26.07.2022 12.09.2022 Faktúra
220116 Faktúra za kancelárske potreby, toner, papier Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 139,90 € 19.08.2022 14.09.2022 Faktúra
1222207642 Faktúra za tlačivá pre MŠ Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 15,01 € 24.08.2022 14.09.2022 Faktúra
2022630150 Vyčistenie kanalizécie-Nájomný byt Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 172,00 € 21.02.2022 23.02.2022 Faktúra
78-31122021 za vývoz odpadovej vody - 12/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 612,00 € 03.01.2022 05.01.2022 Faktúra
1008263501 Telefonné+Volania Internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,97 € 04.01.2022 06.01.2022 Faktúra
8120054388 Vodné - 172 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25,92 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120054878 Vodné-90 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25,92 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120054879 Vodné-90 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25,92 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120054880 Vodné-341 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 5,18 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120054881 Vodné-203 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 32,41 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120054882 Vodné-214 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 16,85 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120055683 Vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120055684 Vodné - 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 7,78 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120055685 Vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
7390016807 Nedoplatok elektr. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 72,72 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
7390016805 Nedoplatok elektr. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 548,85 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
7330026126 Preplatok el.energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -457,26 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
7131747872 Nedoplatok elektr. energie KD Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 138,60 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
7151484990 Nedoplatok elektr. energie DHZ Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 257,58 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
7370020100 Preplatok el.energie NIKE Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -17,46 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
7390016806 Nedoplatok elektr. energie MŠ Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 207,91 € 12.01.2022 14.02.2022 Faktúra
8417196031 preplatok na plyn -172 Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -73,62 € 13.01.2022 15.01.2022 Faktúra
2647326872 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 52,40 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »