220033 |
Kanc.potreby a servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
180,00 € |
25.03.2022 |
|
|
27.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2203135 |
Nákup materiálu MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Insgraf,s.r.o. |
47078839 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
502,70 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20222302 |
Spisový obal+Rybársky lístok |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
44,60 € |
26.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20222371 |
Osvedčovacia kniha na over.podpisov |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,00 € |
10.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
SM-2022/89937 |
Faktúra za všeobecný materiál - ,,Letný tábor" |
Medveďov |
00305588 |
White Crystal KFT |
14431391-2-13 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,23 € |
27.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221407 |
Faktúra za čistiace potreby KD a MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Trend Hygiena,s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
99,56 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22SK03865 |
Faktúra za nákup materiálu - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Detskyeshop s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
65,35 € |
26.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220116 |
Faktúra za kancelárske potreby, toner, papier |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
139,90 € |
19.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1222207642 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
15,01 € |
24.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022630150 |
Vyčistenie kanalizécie-Nájomný byt |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
78-31122021 |
za vývoz odpadovej vody - 12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
612,00 € |
03.01.2022 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1008263501 |
Telefonné+Volania Internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,97 € |
04.01.2022 |
|
|
06.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8120054388 |
Vodné - 172 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,92 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8120054878 |
Vodné-90 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,92 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8120054879 |
Vodné-90 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,92 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8120054880 |
Vodné-341 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,18 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8120054881 |
Vodné-203 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,41 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8120054882 |
Vodné-214 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,85 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8120055683 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8120055684 |
Vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,78 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8120055685 |
Vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
11.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7390016807 |
Nedoplatok elektr. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,72 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7390016805 |
Nedoplatok elektr. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
548,85 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7330026126 |
Preplatok el.energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-457,26 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7131747872 |
Nedoplatok elektr. energie KD |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
138,60 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7151484990 |
Nedoplatok elektr. energie DHZ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
257,58 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7370020100 |
Preplatok el.energie NIKE |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-17,46 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7390016806 |
Nedoplatok elektr. energie MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
207,91 € |
12.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8417196031 |
preplatok na plyn -172 |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-73,62 € |
13.01.2022 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2647326872 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,40 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |