Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VYF0101 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 94,52 € 02.11.2023 15.11.2023 Faktúra
7301022353 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 152,51 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
0153011132 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 223,89 € 06.11.2023 15.11.2023 Faktúra
27/2023 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 134,40 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
22/2023 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
502302975 Tlačivá, knihy - MŠ Medveďov 00305588 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 35908718 Iné 82,50 € 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
20231108 Doprava autobusom Medveďov 00305588 RACZ, s.r.o. Iné 128,60 € 24.11.2023 06.12.2023 Faktúra
20230050 Faktúra podľa zmluvy o posk. služieb 2023/10 Medveďov 00305588 Regis s.r.o. 55190383 Iné 750,00 € 24.11.2023 06.12.2023 Faktúra
14594/2023 Faktúra za vlajky - 4 ks Medveďov 00305588 Vlajky.EU s.r.o. 28511042 Iné 69,50 € 27.11.2023 06.12.2023 Faktúra
73-30112023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 936,00 € 30.11.2023 06.12.2023 Faktúra
0153011257 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 897,84 € 04.12.2023 06.12.2023 Faktúra
234674 Faktúra za poháre - 6 ks Medveďov 00305588 3G, s.r.o. 46936238 Iné 40,90 € 05.12.2023 06.12.2023 Faktúra
0111 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 111,20 € 05.12.2023 06.12.2023 Faktúra
7301024412 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 068,64 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
1312300086 Faktúra za náklady na projekte ,,Merač rýchlosti" Medveďov 00305588 Obec Dolný Štál 00305430 Iné 352,19 € 11.12.2023 15.12.2023 Faktúra
35 Faktúra za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 442,00 € 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
40 Faktúra za obedy MŠ Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 106,40 € 18.12.2023 29.12.2023 Faktúra
1739/2023 Faktúra za ročné vedenie účtu Medveďov 00305588 Prima Banka Slovensko, a.s. 31575951 Iné 66,59 € 29.12.2023 29.12.2023 Faktúra
230026 Faktúra za tovar Medveďov 00305588 Beáta Sebőová - Potraviny 47623837 Iné 890,00 € 29.12.2023 29.12.2023 Faktúra
20230018 Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb Medveďov 00305588 Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper 51729911 Právne a konzultačné služby 1 597,20 € 22.02.2023 22.02.2023 Faktúra
9001581111 Faktúra za tlač poštových poukazov Medveďov 00305588 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 13,67 € 22.02.2023 22.02.2023 Faktúra
FA201/2305001 Faktúra za inzerciu v týždenníku Csallóköz Medveďov 00305588 REMÉNY s.r.o. 36771457 Kultúra, média, tlač 96,00 € 03.05.2023 10.05.2023 Faktúra
23031 Faktúra za propagáciu - Letný tábor Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 285,60 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
23032 Faktúra za propagačný materiál - Skvalitnenie života seniorov Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 237,60 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
23033 Faktúra za farebná tlač Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Kultúra, média, tlač 126,00 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
230025 Faktúra za kancelársky papier Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 62,00 € 08.03.2023 13.03.2023 Faktúra
20231898 Faktúra za čistiace potreby Medveďov 00305588 Trend Hygiena,s.r.o. 44783892 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 80,38 € 21.07.2023 02.08.2023 Faktúra
1232207439 Faktúra za tlačivá pre MŠ Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 16,45 € 21.08.2023 31.08.2023 Faktúra
230123 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 79,95 € 08.09.2023 13.09.2023 Faktúra
230176 Faktúra za kancelárske potreby, toner, servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 150,00 € 06.12.2023 06.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »