Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
240179 Faktúra za GDPR - školenie Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
241709 Faktúra za GDPR 12/2024-05/2025 Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 06.12.2024 09.12.2024 Faktúra
240825 Faktúra za GDPR 6/2024-11/2024 Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 04.06.2024 14.06.2024 Faktúra
2400052 Faktúra za hĺbkové kyprenie pôdy, výsadba rastlín Medveďov 00305588 Zoltán Écsi - 4GARDEN 46285831 Iné 3 000,00 € 20.12.2024 31.12.2024 Faktúra
20242033 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 73,96 € 16.01.2024 24.01.2024 Faktúra
240012 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 88,00 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
1240001773 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 ŠEVT, a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 43,28 € 29.05.2024 29.05.2024 Faktúra
240097 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 50,00 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
240175 Faktúra za kancelárske potreby, servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 200,00 € 18.12.2024 31.12.2024 Faktúra
240130 Faktúra za kancelárske potreby, toner, servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer, 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 89,00 € 25.09.2024 30.09.2024 Faktúra
24kdi00020 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 25.01.2024 31.01.2024 Faktúra
0143025669 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0143025455 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 05.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0143025852 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0143026047 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0143026266 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 54,00 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
0143026449 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 04.07.2024 15.07.2024 Faktúra
0143026710 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 05.08.2024 14.08.2024 Faktúra
0143026808 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 02.09.2024 13.09.2024 Faktúra
0143027064 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Stavebné práce, opravárenské práce 72,00 € 01.10.2024 15.10.2024 Faktúra
0143027274 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 04.11.2024 15.11.2024 Faktúra
0143027493 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 02.12.2024 09.12.2024 Faktúra
0143027750 Faktúra za kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 31.12.2024 31.12.2024 Faktúra
667/00 Faktúra za lampu Medveďov 00305588 LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. Iné 68,22 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
20240428 Faktúra za licenčné poplatky Medveďov 00305588 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 138,60 € 02.07.2024 15.07.2024 Faktúra
2240617 Faktúra za materiál - Deň obce Medveďov 00305588 SK GLASS, Karol Sipos 32304544 Iné 118,50 € 24.07.2024 31.07.2024 Faktúra
2430136 Faktúra za materiál - traktor Medveďov 00305588 Sidó&sidó s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 269,00 € 27.03.2024 29.03.2024 Faktúra
1024377299 Faktúra za medvedov.sk - Doména Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 19,08 € 29.11.2024 29.11.2024 Faktúra
13/2024 Faktúra za monitoring komárov Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova 31870236 Iné 122,56 € 25.01.2024 31.01.2024 Faktúra
7103962360 Faktúra za nedoplatok el. energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 258,60 € 09.02.2024 14.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »