7112292166 |
Záloha na energie-4/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,80 € |
08.04.2022 |
|
|
10.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7103655894 |
Záloha na energie (1/2022) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,98 € |
10.02.2022 |
|
|
12.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7010870821 |
Preplatok el.energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-9,20 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7 |
Za režijné náklady - 01+02/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
11.03.2022 |
|
|
12.03.2022 |
|
|
Faktúra |
66-27102022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
648,00 € |
27.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
59-30092022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
792,00 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022 |
Faktúra za opravu a údržbu plynového kotla MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
187,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
52-25082022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
720,00 € |
25.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
46-29072022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
648,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4497579362 |
Faktúra za preddavok na plyn 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 796,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4494490383 |
Zemný plyn-90,203,222 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 849,00 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4490456547 |
Faktúra za zemný plyn 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 927,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4487590369 |
Zemný plyn-5/2022 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 417,60 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4474528745 |
Faktúra za zemný plyn 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 927,00 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4474502308 |
Preddavok na plyn (4/2022) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 417,60 € |
07.04.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4467505716 |
Faktúra za preddavok na plyn 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 826,60 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4460586939 |
Faktúra za preddavok na plyn 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 390,20 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4457372721 |
Faktúra za preddavok na plyn 12/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 390,20 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4454871075 |
Preddavok na plyn (3/2022) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 849,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
445/2022 |
Faktúra za členský príspevok na rok 2023 |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava |
584614 |
Iné |
97,87 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4445075709 |
Preddaovok na plyn-6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 417,60 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4295026341 |
Faktúra za plyn - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-122,59 € |
28.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4214039624 |
Vyúčtovacia FA plyn -1/2021 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-408,92 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42022 |
Za inštalatérské práce - MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Peter Olláry - OP Mont |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
594,00 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4-28012022 |
za vývoz odpadovej vody-1/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
504,00 € |
28.01.2022 |
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
39-30062022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
SHR Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
264,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
32-26052022 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
744,00 € |
27.05.2022 |
|
|
29.05.2022 |
|
|
Faktúra |
32 |
Faktúra za režijné náklady 11,12/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
510,00 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
29022022 |
VŠ materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
503,28 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |