2380513013 |
Papierové utierky-Mš |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,96 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210090 |
Pánske tričko, Dámske tričko |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Viktória Szabó |
47094109 |
Kultúra, média, tlač |
134,40 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
36233315 |
Osobná Doprava - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
150,00 € |
13.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21058 |
OSB |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Bott |
32320361 |
Iné |
144,00 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0153007274 |
Odvoz textilu-Zhodnotenie |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
64,80 € |
10.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019303 |
Odvoz odpadu-120L |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
90,00 € |
12.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018310 |
Odvoz odpadu - COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
81,90 € |
04.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019222 |
Odvoz odpadu - 120L |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
36,00 € |
12.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019998 |
Odvoz Nádoby a Zhodn.Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
13.09.2021 |
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0143020498 |
Odvoz nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
12.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018257 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
73,50 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018217 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
86,10 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019491 |
Odvoz a Zhodnotenie Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
144,00 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0153007091 |
Odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 170,42 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0143019798 |
Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
144,00 € |
10.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0143020176 |
Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
12.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101264 |
Odmeny výkonným umelcom |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
03.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
263112021 |
Ocú - Vš.materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
84,60 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
00082021 |
Ochranná kombinéza - COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
Bet-culture,s.r.o. |
47406364 |
Iné |
59,40 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
003 |
Obkladačské práce Mš |
Medveďov |
00305588 |
Alexander Pálfy |
37163493 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
450,00 € |
20.08.2021 |
|
|
22.08.2021 |
|
|
Faktúra |
34 |
Obedy 6,7/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
56,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
25 |
Obedy 5/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
48,80 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
17 |
Obedy 4/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
28,00 € |
19.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
38 |
Obedy 200ks |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
240,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
53 |
Obedy - 11-12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
74,00 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2380488077 |
Občerstvenie a Všeobecný materiál |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Iné |
302,08 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7151427393 |
Nedoplatok Elektr.Energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,90 € |
06.08.2021 |
|
|
08.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7151438015 |
Nedoplatok Elektr.Energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,28 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7171182623 |
Nedoplatok elektr. energie - KD |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,47 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7141534618 |
Nedoplatok elektr. energie - KD |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
135,76 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |