20210015 |
Respirátor FFP2 - 1170 ks |
Medveďov |
00305588 |
Cramix, s.r.o. |
52841618 |
Iné |
526,50 € |
04.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
121168989 |
Reflexná bunda |
Medveďov |
00305588 |
Dual Trade s.r.o. |
|
Iné |
44,08 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00066 |
Prevzdušnenie trávy-šport.inrisko |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021 |
Preprava obedov - 7-12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
277,20 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021 |
Preprava obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
288,16 € |
04.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7112251558 |
Preplatok el.energie DHZ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-20,42 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8140866214 |
Preddavok-DHZ na plyn -6/2021 |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
27.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8697698048 |
Preddavok na plyn-DHZ-9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
03.09.2021 |
|
|
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8610383527 |
Preddavok na plyn (DHZ) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
19.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4434659396 |
Preddavok na plyn (8/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
06.08.2021 |
|
|
08.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8697646328 |
Preddavok na plyn (7/2021) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
01.07.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4490366321 |
Preddavok na plyn (7/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4417495794 |
Preddavok na plyn (6/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8697596300 |
Preddavok na plyn (5/2021) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
03.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4451250061 |
Preddavok na plyn (5/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.05.2021 |
|
|
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4460505996 |
Preddavok na plyn (4/2021) |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
09.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8170768570 |
Preddavok na plyn (3/2021) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4464713978 |
Preddavok na plyn (3/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
04.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8697777989 |
Preddavok na plyn (12/2021) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4427750941 |
Preddavok na plyn (12/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 722,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8649351860 |
Preddavok na plyn (11/2021) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8659011962 |
Preddavok na plyn (10/2021) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
04.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8600891479 |
Preddavok - DHZ na plyn - 8/2021 |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
02.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0143018906 |
Predaj nádob-120L a odvoz 120L nádoby a zhodnot. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
248,40 € |
14.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8033020110008 |
Post Box -7-9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Právne a konzultačné služby |
17,70 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8033020110011 |
Post Box -10-12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
17,70 € |
05.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8033020110002 |
Post Box -1-3/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
17,70 € |
07.01.2021 |
|
|
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8033020110006 |
Post Box |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
17,70 € |
01.04.2021 |
|
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
022021 |
Počítačové služby |
Medveďov |
00305588 |
Browsum,s.r.o. |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50,00 € |
15.01.2021 |
|
|
17.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5100001412 |
plyn - 4/2021 |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
01.04.2021 |
|
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |