Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7101058042 Stravné lístky -9/2021 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 818,15 € 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
21591 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Stavebné práce, opravárenské práce 428,58 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
8120030647 Vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 25,92 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
8120031269 Vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 11,66 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
8120031268 Vodné - 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 10,37 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
8120031267 Vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 9,07 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
8120030651 Vodné - 214 KD Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 55,74 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
8120030650 Vodné - 203-MŠ Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 27,22 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
8120030649 Vodné - 341 Šport Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 24,62 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
8120030648 Vodné- Cintorín Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 149,06 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
8120030160 Vodné DHZ - 172 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 73,88 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
4467455639 Zemný plyn - 10/2021 - 90,203,222 Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 101,90 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
7731297030 Záloha na energie (10/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 86,68 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
7731297031 Záloha na energie (10/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 51,45 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
7731297032 Záloha na energie (10/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 54,52 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
7731297147 Záloha na energie (10/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 23,24 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
7731297233 Záloha na energie (10/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 80,60 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
7731297239 Záloha na energie (10/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 60,00 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
7161332401 Nedoplatok el. energie - 9/2021 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 141,71 € 08.10.2021 10.10.2021 Faktúra
202115 Za hudobné vystúpenie spevákov Medveďov 00305588 Klub Priateľov maďarskej piesne v SR 37835734 Kultúra, média, tlač 370,00 € 10.10.2021 12.10.2021 Faktúra
210157 Kanc.Potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 102,60 € 11.10.2021 13.10.2021 Faktúra
0153008102 Uhrada za služby vodp.hosp.,Zmesový KO,Vytr.Zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 124,45 € 12.10.2021 14.10.2021 Faktúra
0143020176 Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 12.10.2021 13.10.2021 Faktúra
2633324792 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 81,41 € 18.10.2021 20.10.2021 Faktúra
202104187 MŠ-Vš.materiál Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 38,69 € 20.10.2021 22.10.2021 Faktúra
64-28102021 za vývoz odpadovej vody - 10/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 396,00 € 28.10.2021 30.10.2021 Faktúra
8649351860 Preddavok na plyn (11/2021) Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
8293542572 Telefonné + volania internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,97 € 04.11.2021 06.11.2021 Faktúra
8120036966 Vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 14,26 € 04.11.2021 06.11.2021 Faktúra
8120036965 Vodné - 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 10,37 € 04.11.2021 06.11.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »