8120036964 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
04.11.2021 |
|
|
06.11.2021 |
|
|
Faktúra |
402021 |
Udržba a čistenie plyn. kotla Protherm - Medveďov 206/5 |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,00 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
762004308 |
Záloha na energie (11/2021) č. 185 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,45 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7652004309 |
Záloha na energie (11/2021) č. 185,57 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,52 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7652004307 |
Záloha na energie (11/2021) č. 45,214,99 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,68 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7652004454 |
Záloha na energie (11/2021) č.172 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,24 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7652004594 |
Záloha na energie (11/2021) č.222 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,60 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7652004539 |
Záloha na energie (11/2021) č. 243, 137 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,00 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4474459132 |
Zemný plyn - 11/2021 - 90,203,222 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 915,80 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45 |
Za režijné náklady - 09+10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
476,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46 |
Dotácia na stravu - 9+10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
72,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21655 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
428,58 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7101063867 |
Stravné lístky -11/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
932,84 € |
10.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0143020498 |
Odvoz nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
12.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0153008221 |
Zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 389,96 € |
12.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7161345581 |
Nedoplatok el. energie - 10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Centrum,a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,90 € |
12.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F02101987 |
Germicídne žiariče Prolux G - Mš-Vš.materiál |
Medveďov |
00305588 |
Nexa,s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
416,93 € |
12.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
|
|
Faktúra |
92102545 |
Systémová podpora -2022 |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
436,62 € |
15.11.2021 |
|
|
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2637992686 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,87 € |
16.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2211111964 |
Za autorskú odmenu |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
20,40 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71-26112021 |
za vývoz odpadovej vody - 11/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,00 € |
26.11.2021 |
|
|
28.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21559189 |
Vianočná dekorácia |
Medveďov |
00305588 |
4Home, a.s. |
27465616 |
Iné |
24,48 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00066 |
Prevzdušnenie trávy-šport.inrisko |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
121168989 |
Reflexná bunda |
Medveďov |
00305588 |
Dual Trade s.r.o. |
|
Iné |
44,08 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8697777989 |
Preddavok na plyn (12/2021) |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
01.12.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12377/2021 |
Vlajky:EU+SR |
Medveďov |
00305588 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
Iné |
67,20 € |
03.12.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2380513013 |
Papierové utierky-Mš |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,96 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
263112021 |
Ocú - Vš.materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
84,60 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295396382 |
Telefonné a volania internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,97 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021365555 |
medvedov.sk - Doména |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |