Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7171209971 Záloha na KD-energie (5/2021) Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 131,74 € 08.06.2021 10.06.2021 Faktúra
7141473904 nedoplatok - Elektrická energia Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 131,87 € 05.02.2021 07.02.2021 Faktúra
7210875905 Nedoplatok el. energie - 2/2021 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 132,34 € 05.03.2021 07.03.2021 Faktúra
7131743602 Nedoplatok elektr. energie - KD Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 133,91 € 08.12.2021 10.12.2021 Faktúra
20210090 Pánske tričko, Dámske tričko Medveďov 00305588 Mgr. Viktória Szabó 47094109 Kultúra, média, tlač 134,40 € 29.06.2021 01.07.2021 Faktúra
7141534618 Nedoplatok elektr. energie - KD Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 135,76 € 09.07.2021 11.07.2021 Faktúra
202119820 Servis Kamerového Systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Iné 139,30 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
7161332401 Nedoplatok el. energie - 9/2021 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 141,71 € 08.10.2021 10.10.2021 Faktúra
211024 GDPR - 6-11/2021 Medveďov 00305588 ITAK s.r.o. 36523488 Iné 144,00 € 08.06.2021 10.06.2021 Faktúra
0143019491 Odvoz a Zhodnotenie Odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 144,00 € 10.06.2021 12.06.2021 Faktúra
0143019798 Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 144,00 € 10.08.2021 12.08.2021 Faktúra
21058 OSB Medveďov 00305588 Štefan Bott 32320361 Iné 144,00 € 16.08.2021 18.08.2021 Faktúra
212124 GDPR na 6 mesiacov Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Iné 144,00 € 08.12.2021 10.12.2021 Faktúra
7161345581 Nedoplatok el. energie - 10/2021 Medveďov 00305588 ZSE Centrum,a.s. Palivá, energie, voda, telefóny 144,90 € 12.11.2021 14.11.2021 Faktúra
22408816 Tork Toalet.papier + Refl Utierk Medveďov 00305588 Lyreco CE 35958120 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 145,92 € 06.05.2021 08.05.2021 Faktúra
139072021 DHZ Budova-Všeobecný Materiál Medveďov 00305588 Ferrofruct, s.r.o. 48268381 Iné 147,41 € 13.07.2021 15.07.2021 Faktúra
8120030648 Vodné- Cintorín Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 149,06 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
01/2021 Rozprávky Medveďov 00305588 Szelecká Monika 000000 Iné 150,00 € 21.06.2021 23.06.2021 Faktúra
36233315 Osobná Doprava - Letný tábor Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 150,00 € 13.07.2021 15.07.2021 Faktúra
202112 Za sprostredkovanie vystúpenia F.S. Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Kultúra, média, tlač 150,00 € 15.07.2021 17.07.2021 Faktúra
FA16/2021 Vypr.násl.monit.správy pre projekt: bezpl. wifi Medveďov 00305588 Individual s.r.o. Iné 150,00 € 12.01.2021 14.01.2022 Faktúra
7151438015 Nedoplatok Elektr.Energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 153,28 € 09.09.2021 11.09.2021 Faktúra
7151427393 Nedoplatok Elektr.Energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 153,90 € 06.08.2021 08.08.2021 Faktúra
200100377 Mš - Obliečky Medveďov 00305588 Czech Textile Production,s.r.o. 09233466 Iné 165,80 € 08.06.2021 10.06.2021 Faktúra
18/2021 6BJ-Za opravu plynového kotla Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 169,00 € 08.06.2021 10.06.2021 Faktúra
21024 Náklady na propagáciu Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Iné 176,99 € 03.09.2021 05.09.2021 Faktúra
41210109 Mzdové náklady na COVID-19 Medveďov 00305588 Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder 31396674 Iné 178,94 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
0143019722 Kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 180,00 € 09.07.2021 11.07.2021 Faktúra
83 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 19.01.2021 21.01.2021 Faktúra
2 Za režijné náklady -1/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 15.02.2021 17.02.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »