Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19 Za režijné náklady - 4/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 19.05.2021 22.05.2021 Faktúra
26 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 10.06.2021 12.06.2021 Faktúra
30 Za režijné náklady - 5/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
2021163 Týždenník:,,Csallóköz´´ Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 198,00 € 24.06.2021 26.06.2021 Faktúra
200016014418 FA za prijatú platbu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 209,70 € 13.07.2021 15.07.2021 Faktúra
44/2021 údržba náj. bytov 6 b.j. Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Iné 227,00 € 08.12.2021 10.12.2021 Faktúra
41210122 Mzdové náklady na COVID-19 Medveďov 00305588 Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder 31396674 Iné 238,59 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
38 Obedy 200ks Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 240,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
21029 Náklady na propagáciu Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 244,80 € 01.10.2021 03.10.2021 Faktúra
7181108217 Záloha na energie - Kmaerový systém Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 246,85 € 22.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0143018906 Predaj nádob-120L a odvoz 120L nádoby a zhodnot. odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 248,40 € 14.04.2021 16.04.2021 Faktúra
210040 Vš.sluzby - VO, MR, PR.Plošín Medveďov 00305588 Karol Benedek 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 249,41 € 06.12.2021 08.12.2021 Faktúra
13/21 Za vyhotovenie geometr. plánu Medveďov 00305588 Horváth Jozef 32328435 Iné 250,00 € 01.07.2021 03.07.2021 Faktúra
20789 VO - Nadspotreba v obci Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 252,10 € 15.01.2021 17.01.2021 Faktúra
7770588264 Elektrická energia - 1.polrok 2021-KAM. SYS. Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 253,66 € 15.01.2021 17.01.2021 Faktúra
7631850738 Záloha na energie - Kmaerový systém Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 253,66 € 08.07.2021 10.07.2021 Faktúra
8419594369 Vyúčtovacia faktúra - DHZ Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 256,68 € 15.01.2021 17.01.2021 Faktúra
210046 Servisná práca + kanc. potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 257,00 € 06.04.2021 08.04.2021 Faktúra
28/2021 Preprava obedov - 7-12/2021 Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 277,20 € 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
217552 Smetná nádoba - 10ks-120L Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 287,38 € 30.09.2021 02.10.2021 Faktúra
12/2021 Preprava obedov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 288,16 € 04.08.2021 06.08.2021 Faktúra
20210701 Vypracovanie Techn.Návrhu Medveďov 00305588 Ing.arch. Ladislav Ladacsi 52054314 Iné 300,00 € 02.08.2021 04.08.2021 Faktúra
2380488077 Občerstvenie a Všeobecný materiál Medveďov 00305588 Lyreco CE 35958120 Iné 302,08 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
210092 Epson Tlačiareň, Toner, Kanc. potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 308,00 € 10.06.2021 12.06.2021 Faktúra
364/21/104 Servisná prehliadka Medveďov 00305588 Auto-Impex spol s.r.o. 17329477 Iné 339,00 € 16.02.2021 18.02.2021 Faktúra
20210024 Dopravné Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 340,00 € 20.09.2021 22.09.2021 Faktúra
202118 Za ozvučenie Dňa Obce Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Kultúra, média, tlač 350,00 € 02.08.2021 04.08.2021 Faktúra
10-26022021 za vývoz odpadovej vody - 2/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 351,00 € 01.03.2021 03.03.2021 Faktúra
021110022 za dodávku zámočníckých výrobkov Medveďov 00305588 Bala a.s. Stavebné práce, opravárenské práce 354,00 € 12.02.2021 14.02.2021 Faktúra
21VF00066 Prevzdušnenie trávy-šport.inrisko Medveďov 00305588 Zoltán Écsi - 4GARDEN 46285831 Iné 360,00 € 29.11.2021 01.12.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »