Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7201016339 Stravné lístky-4/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 965,60 € 08.04.2022 10.04.2022 Faktúra
2022038 Makadám-VZ materiál Medveďov 00305588 Bager,s.r.o. 48086371 Iné 999,60 € 01.04.2022 02.04.2022 Faktúra
05/2022 Faktúra za maliarske a natieračské práce Medveďov 00305588 Štefan Harmati 40282821 Stavebné práce, opravárenské práce 1 000,00 € 06.07.2022 12.09.2022 Faktúra
03/2022 Faktúra za maliarske a natieračské práce Medveďov 00305588 Štefan Harmati, 930 07 Medveďov 80 - Maliar, natierač 40282821 Stavebné práce, opravárenské práce 1 000,00 € 16.06.2022 12.09.2022 Faktúra
0153008960 Zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 013,10 € 11.03.2022 13.03.2022 Faktúra
7201025319 Stravné lístky-6/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 071,59 € 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
7201030387 Faktúra za stravné lístky 7/2022 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 1 085,41 € 07.07.2022 12.09.2022 Faktúra
0153009285 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 132,36 € 03.08.2022 12.09.2022 Faktúra
0153009518 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 167,86 € 05.10.2022 05.10.2022 Faktúra
9000457585 Faktúra za výpočet škody Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 1 199,76 € 12.12.2022 30.12.2022 Faktúra
22003 Hranoly+OSB Medveďov 00305588 Bott Štefan 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 1 215,90 € 27.01.2022 29.01.2022 Faktúra
0153008569 Zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 265,39 € 10.02.2022 12.02.2022 Faktúra
20220012 Faktúra za nákup materiálu - DHZ Medveďov Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Iné 1 491,78 € 17.08.2022 14.09.2022 Faktúra
20220028 Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb Medveďov 00305588 Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper 51729911 Iné 1 500,00 € 27.06.2022 12.09.2022 Faktúra
0153008925 Zber, Odvoz a uloženie odp. Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 550,09 € 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0153008973 Odvoz, zber a uloženie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 581,63 € 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0153009641 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 629,48 € 04.11.2022 07.11.2022 Faktúra
01530021316 Úhrada za služby zmesový KO, vytriedenie, zneškodnenie odp. Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 795,01 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
4467505716 Faktúra za preddavok na plyn 7/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 826,60 € 11.07.2022 12.09.2022 Faktúra
4494490383 Zemný plyn-90,203,222 Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 849,00 € 01.02.2022 03.02.2022 Faktúra
4454871075 Preddavok na plyn (3/2022) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 849,00 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
0153009762 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 889,66 € 02.12.2022 12.12.2022 Faktúra
4474528745 Faktúra za zemný plyn 8/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 927,00 € 09.08.2022 14.09.2022 Faktúra
4490456547 Faktúra za zemný plyn 9/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 1 927,00 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
0153008455 Za služby v odp. hospod.,zmešový KO, vytried., zneškodn. odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 927,10 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0153009393 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 011,70 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
0153009093 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 035,50 € 04.07.2022 12.09.2022 Faktúra
4460586939 Faktúra za preddavok na plyn 11/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 390,20 € 07.11.2022 07.11.2022 Faktúra
4457372721 Faktúra za preddavok na plyn 12/2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 2 390,20 € 07.12.2022 12.12.2022 Faktúra
4474502308 Preddavok na plyn (4/2022) Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 2 417,60 € 07.04.2022 09.04.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »