Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20222371 Osvedčovacia kniha na over.podpisov Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 24,00 € 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
8221008516 Vodné-90 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 24,62 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
8221008518 Vodné - 203 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 24,62 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
8120054388 Vodné - 172 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25,92 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120054878 Vodné-90 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25,92 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8120054879 Vodné-90 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 25,92 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8688154522 Zemný plyn Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.02.2022 03.02.2022 Faktúra
8688188044 Zemný plyn č. 172 Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.03.2022 03.03.2022 Faktúra
202200066 MŠ - VŠ.Materiál - Údržba budov Medveďov 00305588 Ferdinand Ferenczi - GALANT 32305800 Stavebné práce, opravárenské práce 26,00 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
8688126086 Preddavok na plyn (1/2022) Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 25.03.2022 27.03.2022 Faktúra
8697894078 Zemný plyn č. 172 Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.04.2022 02.04.2022 Faktúra
8697925461 Preddavok na plyn (5/2022) - DHZ Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 02.05.2022 04.05.2022 Faktúra
8697955860 Preddavok na plyn (6/2022) Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.06.2022 03.06.2022 Faktúra
8697986378 Faktúra za preddavok na plyn 7/2022 Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.07.2022 12.09.2022 Faktúra
8688331785 Faktúra na preddavok na plyn - 8/2022 Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.08.2022 12.09.2022 Faktúra
8698046245 Faktúra za preddavok na plyn 9/2022 Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 02.09.2022 14.09.2022 Faktúra
8698073775 Faktúra za zemný plyn 10/2022 Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 30.09.2022 05.10.2022 Faktúra
8669066561 Faktúra za preddavok na plyn 11/2022 Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 02.11.2022 07.11.2022 Faktúra
8698137669 Preddavok na plyn 12/2022 - DHZ Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 26,00 € 01.12.2022 12.12.2022 Faktúra
8221049842 Faktúra za vodné 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 26,42 € 10.08.2022 14.09.2022 Faktúra
8221052792 Faktúra za vodné 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 28,04 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2221120400 Faktúra za autorskú odmenu a licenciu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 28,80 € 17.08.2022 14.09.2022 Faktúra
8221036105 Faktúra za vodné - MŠ Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 29,15 € 12.07.2022 12.09.2022 Faktúra
8221036102 Faktúra za vodné - NIKÉ Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 30,44 € 12.07.2022 12.09.2022 Faktúra
8221063519 Faktúra za vodné 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 30,84 € 09.11.2022 30.11.2022 Faktúra
8221004630 Vodné - 260/4 -/01-02/2022/ Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 31,10 € 09.03.2022 11.03.2022 Faktúra
8221058382 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 32,24 € 12.10.2022 07.11.2022 Faktúra
8120054881 Vodné-203 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 32,41 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
8221008515 Vodné-90 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 35,00 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
0143020769 Kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 36,00 € 13.01.2022 15.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »