Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7101042433 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 932,84 € 08.07.2021 10.07.2021 Faktúra
7101063867 Stravné lístky -11/2021 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 932,84 € 10.11.2021 12.11.2021 Faktúra
7101023373 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 879,59 € 07.04.2021 09.04.2021 Faktúra
7101069030 Stravné lístky -12/2021 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 875,49 € 10.12.2021 12.12.2021 Faktúra
7101035148 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 834,53 € 07.06.2021 09.06.2021 Faktúra
7101058042 Stravné lístky -9/2021 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 818,15 € 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
0-11/2021 Za overenie úz za rok 2020 Medveďov 00305588 PROF & PARTNERS s.r.o. 46070885 Iné 800,00 € 17.08.2021 19.08.2021 Faktúra
7141467616 Vyúčtovacia faktúra Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 799,49 € 11.01.2021 13.01.2021 Faktúra
7101029674 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 769,00 € 06.05.2021 08.05.2021 Faktúra
7101016798 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 764,90 € 08.03.2021 10.03.2021 Faktúra
7101052031 Stravné lístky -8/2021 Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 732,13 € 09.09.2021 11.09.2021 Faktúra
20210015 VZ Materiál a Oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 726,80 € 20.09.2021 22.09.2021 Faktúra
71-26112021 za vývoz odpadovej vody - 11/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 720,00 € 26.11.2021 28.11.2021 Faktúra
7101046587 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 719,84 € 04.08.2021 06.08.2021 Faktúra
44-30072021 za vývoz odpadovej vody - 7/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 676,00 € 30.07.2021 02.08.2021 Faktúra
58-30092021 za vývoz OV Medveďov 00305588 Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 17679419 Palivá, energie, voda, telefóny 648,00 € 01.10.2021 03.10.2021 Faktúra
2/21 Betonárske práce 3/2021 Medveďov 00305588 Lorincz Ladislav-Výroba z betónu-Betonárske práce 47770678 Stavebné práce, opravárenské práce 600,00 € 06.04.2021 08.04.2021 Faktúra
7101011488 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 579,82 € 10.02.2021 12.02.2021 Faktúra
20210015 Respirátor FFP2 - 1170 ks Medveďov 00305588 Cramix, s.r.o. 52841618 Iné 526,50 € 04.03.2021 06.03.2021 Faktúra
17-31032021 za vývoz odpadovej vody - 3/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 520,00 € 01.04.2021 03.04.2021 Faktúra
7101002918 Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 477,34 € 11.01.2021 13.01.2021 Faktúra
45 Za režijné náklady - 09+10/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
48 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 08.12.2021 10.12.2021 Faktúra
04-31012021 za vývoz odpadovej vody - 1/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 468,00 € 29.01.2021 30.01.2021 Faktúra
51-30082021 za vývoz odpadovej vody - 8/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 455,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
003 Obkladačské práce Mš Medveďov 00305588 Alexander Pálfy 37163493 Stavebné práce, opravárenské práce 450,00 € 20.08.2021 22.08.2021 Faktúra
30-27052021 za vývoz odpadovej vody - 5/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 442,00 € 27.05.2021 29.05.2021 Faktúra
92102545 Systémová podpora -2022 Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 436,62 € 15.11.2021 17.11.2021 Faktúra
77-31122020 za vývoz odpadovej vody Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 429,00 € 03.01.2021 05.01.2021 Faktúra
21408 VO+údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 428,58 € 09.07.2021 11.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »