Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21470 Služby VO Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
21530 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 09.09.2021 11.09.2021 Faktúra
21591 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Stavebné práce, opravárenské práce 428,58 € 07.10.2021 09.10.2021 Faktúra
21655 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
21720 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 15.12.2021 17.12.2021 Faktúra
F02101987 Germicídne žiariče Prolux G - Mš-Vš.materiál Medveďov 00305588 Nexa,s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 416,93 € 12.11.2021 14.11.2021 Faktúra
21027 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 13.01.2021 15.01.2021 Faktúra
21088 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 12.02.2021 14.02.2021 Faktúra
21148 VO + údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 414,89 € 12.03.2021 14.03.2021 Faktúra
21211 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 14.04.2021 16.04.2021 Faktúra
21282 VO+údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 414,89 € 11.05.2021 13.05.2021 Faktúra
21347 VO+údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 414,89 € 14.06.2021 16.06.2021 Faktúra
20211374 Smetná nádoba -15ks Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 412,20 € 12.02.2021 14.02.2021 Faktúra
37-26062021 za vývoz odpadovej vody - 6/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 403,00 € 28.06.2021 30.06.2021 Faktúra
64-28102021 za vývoz odpadovej vody - 10/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 396,00 € 28.10.2021 30.10.2021 Faktúra
2100052 za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 02.02.2021 04.02.2021 Faktúra
21001 Farebná tlač novín Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Iné 383,04 € 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
7 Za režijné náklady - 02+03/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 374,00 € 13.04.2021 15.04.2021 Faktúra
1945805794 Telefon Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 372,65 € 04.10.2021 06.10.2021 Faktúra
202115 Za hudobné vystúpenie spevákov Medveďov 00305588 Klub Priateľov maďarskej piesne v SR 37835734 Kultúra, média, tlač 370,00 € 10.10.2021 12.10.2021 Faktúra
24-3004221 za vývoz odpadovej vody - 4/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 364,00 € 30.04.2021 01.05.2021 Faktúra
21VF00066 Prevzdušnenie trávy-šport.inrisko Medveďov 00305588 Zoltán Écsi - 4GARDEN 46285831 Iné 360,00 € 29.11.2021 01.12.2021 Faktúra
021110022 za dodávku zámočníckých výrobkov Medveďov 00305588 Bala a.s. Stavebné práce, opravárenské práce 354,00 € 12.02.2021 14.02.2021 Faktúra
10-26022021 za vývoz odpadovej vody - 2/2021 Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 351,00 € 01.03.2021 03.03.2021 Faktúra
202118 Za ozvučenie Dňa Obce Medveďov 00305588 MAXSOUND s.r.o. 47465263 Kultúra, média, tlač 350,00 € 02.08.2021 04.08.2021 Faktúra
20210024 Dopravné Medveďov 00305588 AGH, s.r.o. 36233315 Iné 340,00 € 20.09.2021 22.09.2021 Faktúra
364/21/104 Servisná prehliadka Medveďov 00305588 Auto-Impex spol s.r.o. 17329477 Iné 339,00 € 16.02.2021 18.02.2021 Faktúra
210092 Epson Tlačiareň, Toner, Kanc. potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 308,00 € 10.06.2021 12.06.2021 Faktúra
2380488077 Občerstvenie a Všeobecný materiál Medveďov 00305588 Lyreco CE 35958120 Iné 302,08 € 06.07.2021 09.07.2021 Faktúra
20210701 Vypracovanie Techn.Návrhu Medveďov 00305588 Ing.arch. Ladislav Ladacsi 52054314 Iné 300,00 € 02.08.2021 04.08.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »