Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/2021 Preprava obedov Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 288,16 € 04.08.2021 06.08.2021 Faktúra
217552 Smetná nádoba - 10ks-120L Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 287,38 € 30.09.2021 02.10.2021 Faktúra
28/2021 Preprava obedov - 7-12/2021 Medveďov 00305588 Vörös Marián 36897451 Iné 277,20 € 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
210046 Servisná práca + kanc. potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 257,00 € 06.04.2021 08.04.2021 Faktúra
8419594369 Vyúčtovacia faktúra - DHZ Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 256,68 € 15.01.2021 17.01.2021 Faktúra
7770588264 Elektrická energia - 1.polrok 2021-KAM. SYS. Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 253,66 € 15.01.2021 17.01.2021 Faktúra
7631850738 Záloha na energie - Kmaerový systém Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 253,66 € 08.07.2021 10.07.2021 Faktúra
20789 VO - Nadspotreba v obci Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 252,10 € 15.01.2021 17.01.2021 Faktúra
13/21 Za vyhotovenie geometr. plánu Medveďov 00305588 Horváth Jozef 32328435 Iné 250,00 € 01.07.2021 03.07.2021 Faktúra
210040 Vš.sluzby - VO, MR, PR.Plošín Medveďov 00305588 Karol Benedek 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 249,41 € 06.12.2021 08.12.2021 Faktúra
0143018906 Predaj nádob-120L a odvoz 120L nádoby a zhodnot. odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská18 Iné 248,40 € 14.04.2021 16.04.2021 Faktúra
7181108217 Záloha na energie - Kmaerový systém Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 246,85 € 22.02.2021 24.02.2021 Faktúra
21029 Náklady na propagáciu Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 244,80 € 01.10.2021 03.10.2021 Faktúra
38 Obedy 200ks Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 240,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
41210122 Mzdové náklady na COVID-19 Medveďov 00305588 Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder 31396674 Iné 238,59 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
44/2021 údržba náj. bytov 6 b.j. Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Iné 227,00 € 08.12.2021 10.12.2021 Faktúra
200016014418 FA za prijatú platbu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 209,70 € 13.07.2021 15.07.2021 Faktúra
2021163 Týždenník:,,Csallóköz´´ Medveďov 00305588 Regioport, s.r.o. 45252122 Kultúra, média, tlač 198,00 € 24.06.2021 26.06.2021 Faktúra
83 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 19.01.2021 21.01.2021 Faktúra
2 Za režijné náklady -1/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 15.02.2021 17.02.2021 Faktúra
19 Za režijné náklady - 4/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 19.05.2021 22.05.2021 Faktúra
26 Za režijné náklady Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 10.06.2021 12.06.2021 Faktúra
30 Za režijné náklady - 5/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 187,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0143019722 Kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 180,00 € 09.07.2021 11.07.2021 Faktúra
41210109 Mzdové náklady na COVID-19 Medveďov 00305588 Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder 31396674 Iné 178,94 € 08.02.2021 10.02.2021 Faktúra
21024 Náklady na propagáciu Medveďov 00305588 Dive&Rent s.r.o. 48291722 Iné 176,99 € 03.09.2021 05.09.2021 Faktúra
18/2021 6BJ-Za opravu plynového kotla Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 169,00 € 08.06.2021 10.06.2021 Faktúra
200100377 Mš - Obliečky Medveďov 00305588 Czech Textile Production,s.r.o. 09233466 Iné 165,80 € 08.06.2021 10.06.2021 Faktúra
7151427393 Nedoplatok Elektr.Energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 153,90 € 06.08.2021 08.08.2021 Faktúra
7151438015 Nedoplatok Elektr.Energie Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 153,28 € 09.09.2021 11.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »