Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
71-26112021 za vývoz odpadovej vody - 11/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 720,00 € 26.11.2021 28.11.2021 Faktúra
2211111964 Za autorskú odmenu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 20,40 € 23.11.2021 25.11.2021 Faktúra
2637992686 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 73,87 € 16.11.2021 18.11.2021 Faktúra
92102545 Systémová podpora -2022 Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 436,62 € 15.11.2021 17.11.2021 Faktúra
0143020498 Odvoz nádoby Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 12.11.2021 14.11.2021 Faktúra
0153008221 Zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 389,96 € 12.11.2021 14.11.2021 Faktúra
7161345581 Nedoplatok el. energie - 10/2021 Medveďov 00305588 ZSE Centrum,a.s. Palivá, energie, voda, telefóny 144,90 € 12.11.2021 14.11.2021 Faktúra
F02101987 Germicídne žiariče Prolux G - Mš-Vš.materiál Medveďov 00305588 Nexa,s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 416,93 € 12.11.2021 14.11.2021 Faktúra
7101063867 Stravné lístky -11/2021 Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 932,84 € 10.11.2021 12.11.2021 Faktúra
4474459132 Zemný plyn - 11/2021 - 90,203,222 Medveďov 00305588 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 915,80 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
45 Za režijné náklady - 09+10/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 476,00 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
46 Dotácia na stravu - 9+10/2021 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 72,00 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
21655 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Iné 428,58 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
402021 Udržba a čistenie plyn. kotla Protherm - Medveďov 206/5 Medveďov 00305588 Róbert Jeskó Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 60,00 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
762004308 Záloha na energie (11/2021) č. 185 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 51,45 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
7652004309 Záloha na energie (11/2021) č. 185,57 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 54,52 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
7652004307 Záloha na energie (11/2021) č. 45,214,99 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 86,68 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
7652004454 Záloha na energie (11/2021) č.172 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 23,24 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
7652004594 Záloha na energie (11/2021) č.222 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 80,60 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
7652004539 Záloha na energie (11/2021) č. 243, 137 Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 60,00 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
8293542572 Telefonné + volania internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,97 € 04.11.2021 06.11.2021 Faktúra
8120036966 Vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 14,26 € 04.11.2021 06.11.2021 Faktúra
8120036965 Vodné - 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 10,37 € 04.11.2021 06.11.2021 Faktúra
8120036964 Vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 12,96 € 04.11.2021 06.11.2021 Faktúra
8649351860 Preddavok na plyn (11/2021) Medveďov 00305588 SPP 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 27,00 € 02.11.2021 04.11.2021 Faktúra
64-28102021 za vývoz odpadovej vody - 10/2021 Medveďov 00305588 Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 396,00 € 28.10.2021 30.10.2021 Faktúra
202104187 MŠ-Vš.materiál Medveďov 00305588 Maquita s.r.o. 36316881 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 38,69 € 20.10.2021 22.10.2021 Faktúra
2633324792 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 81,41 € 18.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0153008102 Uhrada za služby vodp.hosp.,Zmesový KO,Vytr.Zneškodnenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 124,45 € 12.10.2021 14.10.2021 Faktúra
210157 Kanc.Potreby Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 102,60 € 11.10.2021 13.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »