0004 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
83,40 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0019 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
111,20 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0027 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
105,64 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0037 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
116,76 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024 |
Faktúra za opravu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
397,00 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0127 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
88,96 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0143025455 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0143025669 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0143025852 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0143026047 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
90,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0153011390 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 188,91 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0153011517 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 759,42 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0153011641 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 190,82 € |
05.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0153011762 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 658,46 € |
05.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0153011913 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
3 374,27 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0338870926 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,43 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024105343 |
Faktúra za doménu mefik.sk |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
17,88 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102493816 |
Faktúra za THE Hosting medvedov_1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
57,46 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1240001773 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,28 € |
29.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1241215 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
372,00 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024 |
Faktúra za monitoring komárov |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
122,56 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15-31032024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
660,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024 |
Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jolán Németh |
|
Právne a konzultačné služby |
145,00 € |
11.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024 |
Faktúra za vykonanie kontroly, čistenia komínov |
Medveďov |
00305588 |
BERBA, s.r.o. |
31444121 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
54,00 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005 |
Faktúra za VZ materiál, oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
400,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001 |
Faktúra za opravu miestneho rozhlasu, mikrofón, montáž |
Medveďov |
00305588 |
Fitos Ladislav - SEMICON ELEKTRONIC, |
32300948 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
447,72 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240080 |
Faktúra za prepravu biologického ECO odpadu |
Medveďov |
00305588 |
NETI TRANS s.r.o. |
55204767 |
Iné |
360,00 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024038 |
Faktúra za aktualizáciu programu |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
130,00 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202413 |
Faktúra za tabuľu a farebnú tlač |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
893,34 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20242033 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Connect |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
73,96 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |