Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
220102 Vš.materiál MŠ Medveďov 00305588 Nándor Kántor Iné 2 438,92 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
42022 Za inštalatérské práce - MŠ Medveďov 00305588 Peter Olláry - OP Mont Palivá, energie, voda, telefóny 594,00 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
221080857 Všeobecný materiál Medveďov 00305588 Donoci,s.r.o. Iné 22,64 € 17.02.2022 19.02.2022 Faktúra
2221114685 Za autorsku odmenu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Iné 20,40 € 13.06.2022 13.06.2022 Faktúra
2200085 Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 14.02.2022 16.02.2022 Faktúra
2201420 Verejný rozhlas za obd.2022 Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Iné 38,40 € 09.02.2022 09.02.2022 Faktúra
20222007 Registratúrny denník,kniha došlých faktúr,kanc.potreby Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 23,93 € 11.01.2022 13.01.2022 Faktúra
20222302 Spisový obal+Rybársky lístok Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 44,60 € 26.04.2022 28.04.2022 Faktúra
20222371 Osvedčovacia kniha na over.podpisov Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 24,00 € 10.06.2022 13.06.2022 Faktúra
224850 Smetné nádoby-16x Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 508,10 € 31.05.2022 02.06.2022 Faktúra
2206004425 VŠ materiál - Letný tábor Medveďov 00305588 PackWay s.r.o. - Magnet 3 Pagen 25629662 Stavebné práce, opravárenské práce 42,18 € 06.06.2022 08.06.2022 Faktúra
0153008455 Za služby v odp. hospod.,zmešový KO, vytried., zneškodn. odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 927,10 € 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0143020769 Kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 36,00 € 13.01.2022 15.01.2022 Faktúra
0143020971 Kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 54,00 € 10.02.2022 12.02.2022 Faktúra
0153008569 Zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 265,39 € 10.02.2022 12.02.2022 Faktúra
0143021148 Odvoz a hodnotenie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 09.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0153008960 Zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 013,10 € 11.03.2022 13.03.2022 Faktúra
0143021316 Odvoz 120L Nádoby a Zhodn. Odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
01530021316 Úhrada za služby zmesový KO, vytriedenie, zneškodnenie odp. Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 795,01 € 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
0153008925 Zber, Odvoz a uloženie odp. Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 550,09 € 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0143021654 Odvoz 120L Nádoby-Kuchynský Odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 72,00 € 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0143021707 Odvoz a Zhodnotenie Odpadu-Kuchynský odpad Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 90,00 € 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0153008973 Odvoz, zber a uloženie odpadu Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 1 581,63 € 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
V14/00157 Nákup Vš materiálu Medveďov 00305588 Ferdinand Ferenczi - GALANT 32305800 Iné 194,00 € 07.02.2022 09.02.2022 Faktúra
202200066 MŠ - VŠ.Materiál - Údržba budov Medveďov 00305588 Ferdinand Ferenczi - GALANT 32305800 Stavebné práce, opravárenské práce 26,00 € 08.03.2022 10.03.2022 Faktúra
202200105 VŠ materiál Medveďov 00305588 Ferdinand Ferenczi - GALANT 32305800 Stavebné práce, opravárenské práce 73,80 € 08.04.2022 10.04.2022 Faktúra
22003 Hranoly+OSB Medveďov 00305588 Bott Štefan 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 1 215,90 € 27.01.2022 29.01.2022 Faktúra
22031 Nákup materiálu - Hranoly Medveďov 00305588 Štefan Bott 32320361 Stavebné práce, opravárenské práce 359,10 € 19.04.2022 21.04.2022 Faktúra
2647326872 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 52,40 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
2652005740 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 50,60 € 16.02.2022 18.02.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »