Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24023834 Spevácky zbor Medveďov - Tričká Medveďov 00305588 Dual Trade s.r.o. Iné 209,40 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
2430136 Faktúra za materiál - traktor Medveďov 00305588 Sidó&sidó s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 269,00 € 27.03.2024 29.03.2024 Faktúra
17/2024 Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku Medveďov 00305588 Ing. Jolán Németh Právne a konzultačné služby 145,00 € 11.04.2024 15.04.2024 Faktúra
240441 Faktúra za opravu multifunkčného zariadenia Medveďov 00305588 Canton, s.r.o. Iné 216,00 € 29.04.2024 30.04.2024 Faktúra
667/00 Faktúra za lampu Medveďov 00305588 LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. Iné 68,22 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
20240003 Faktúra za detské programy - Deň detí Medveďov 00305588 Fun4Kids, s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 150,00 € 01.06.2024 14.06.2024 Faktúra
24VF00103 Faktúra za tričká - 41 ks Medveďov 00305588 AG sport s.r.o. Iné 369,00 € 07.06.2024 14.06.2024 Faktúra
E-BG-2024-7 Faktúra za skákací hrad - Deň detí Medveďov 00305588 Borbély György Stavebné práce, opravárenské práce 320,00 € 31.07.2024 31.07.2024 Faktúra
71/2024 Faktúra za členský príspevok Medveďov 00305588 Združenie miest a obcí Žitného ostrova Iné 78,90 € 16.08.2024 30.08.2024 Faktúra
1152420085 Faktúra za stavebné práce: Asfaltovanie miestnej komunikácie Medveďov 00305588 Doprastav, a.s. Stavebné práce, opravárenské práce 6 048,00 € 22.08.2024 30.08.2024 Faktúra
202404 Faktúra za písanie článkov - Obecné noviny Medveďov 00305588 Rudolf Mátis Kultúra, média, tlač 300,00 € 21.11.2024 29.11.2024 Faktúra
240673 Faktúra za vstupenky pre členov TJ Medveďov Medveďov 00305588 TERMÁL, s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 176,00 € 31.12.2024 31.12.2024 Faktúra
2241116766 Faktúra za autorskú odmenu Medveďov 00305588 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 Kultúra, média, tlač 25,20 € 26.07.2024 31.07.2024 Faktúra
0127 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 88,96 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
0004 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 83,40 € 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0019 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 111,20 € 01.03.2024 15.03.2024 Faktúra
0027 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 105,64 € 08.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0037 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 116,76 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
VYF0048 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 116,76 € 31.05.2024 31.05.2024 Faktúra
0060 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 111,20 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
VYF0089 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 116,76 € 04.11.2024 15.11.2024 Faktúra
0105 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 233,52 € 12.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0114 Faktúra za prepravu obedov Medveďov 00305588 Obec Ňárad 00305758 Iné 77,84 € 31.12.2024 31.12.2024 Faktúra
92401332 Faktúra za údržbu programov za rok 2025 Medveďov 00305588 Asseco Solutions, a.s. 00602311 Iné 438,92 € 18.10.2024 30.10.2024 Faktúra
24kdi00020 Faktúra za kontrolu detského ihriska Medveďov 00305588 EKOTEC spol. s.r.o. 00687022 Iné 386,40 € 25.01.2024 31.01.2024 Faktúra
2401247 Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 38,40 € 23.01.2024 24.01.2024 Faktúra
2823/24/104 Faktúra za servisnú prácu Medveďov 00305588 Auto-Impex spol s.r.o. 17329477 Stavebné práce, opravárenské práce 1 154,41 € 16.08.2024 30.08.2024 Faktúra
20242033 Faktúra za kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 73,96 € 16.01.2024 24.01.2024 Faktúra
20242323 Faktúra za spisový obal Medveďov 00305588 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 46,00 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20242927 Faktúra za tlačivá Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 41,49 € 31.12.2024 31.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »