Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
04-27012023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Stavebné práce, opravárenské práce 696,00 € 31.01.2023 20.02.2023 Faktúra
230003 Faktúra za opravu a údržbu miestneho rozhlasu Medveďov 00305588 fy Karol Benedek, Petőfiho 62/4, 946 19 Čičov 30084610 Stavebné práce, opravárenské práce 331,75 € 21.03.2023 03.04.2023 Faktúra
230184 GDPR - 9.školenie Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 12.01.2023 18.01.2023 Faktúra
2230025 Faktúra za aplikačný program WinCITY Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 432,00 € 31.01.2023 20.02.2023 Faktúra
9230114 Faktúra za školenie k programom WinCITY Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 108,00 € 31.01.2023 20.02.2023 Faktúra
9230181 Faktúra za uzávierku programu Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 24,00 € 08.02.2023 22.02.2023 Faktúra
9230237 Faktúra za školenie k programom WinCITY Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 48,00 € 27.02.2023 28.02.2023 Faktúra
1231200 Faktúra za aktualizáciu programov Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 372,00 € 17.04.2023 28.04.2023 Faktúra
9230601 Faktúra za uzávierku programu Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 48,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
8320118116 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.01.2023 18.01.2023 Faktúra
4810029866 Faktúra za úrok z omeškania Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 3,83 € 09.01.2023 18.01.2023 Faktúra
7250068547 Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 97,24 € 09.01.2023 18.01.2023 Faktúra
7131858769 Faktúra za elektrickú energiu - preplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -460,82 € 09.01.2023 18.01.2023 Faktúra
7370024672 Faktúra za elektrickú energiu - preplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -170,66 € 09.01.2023 18.01.2023 Faktúra
7390020207 Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 83,80 € 09.01.2023 18.01.2023 Faktúra
7390020206 Faktúra za elektrickú energiu - preplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -304,91 € 09.01.2023 18.01.2023 Faktúra
7390020205 Faktúra za elektrickú energiu - preplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -309,33 € 09.01.2023 18.01.2023 Faktúra
7230871059 Faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny 154,59 € 09.01.2023 18.01.2023 Faktúra
8221072248 Faktúra za vodné 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 26,64 € 11.01.2023 18.01.2023 Faktúra
8221072247 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 1,40 € 11.01.2023 18.01.2023 Faktúra
8221072246 Faktúra za vodné 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 19,63 € 11.01.2023 18.01.2023 Faktúra
8221071483 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 32,24 € 11.01.2023 18.01.2023 Faktúra
8221071482 Faktúra za vodné - MŠ Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 68,70 € 11.01.2023 18.01.2023 Faktúra
8221071481 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 11,22 € 11.01.2023 18.01.2023 Faktúra
8221071480 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 96,73 € 11.01.2023 18.01.2023 Faktúra
8221071479 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 26,64 € 11.01.2023 18.01.2023 Faktúra
8424534967 Vyúčtovacia faktúra za plyn - DHZ Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -116,29 € 13.01.2023 18.01.2023 Faktúra
VF23028 Faktúra za VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 13.01.2023 18.01.2023 Faktúra
2702854054, 2702850850 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 56,82 € 16.01.2023 18.01.2023 Faktúra
4200107285 Vyúčtovacia faktúra za rok 2022 Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny -1 657,70 € 09.01.2023 30.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 »