Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
240218 Faktúra za smetné nádoby Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Stavebné práce, opravárenské práce 327,12 € 09.01.2024 22.01.2024 Faktúra
2/2024 Faktúra za vykonanie kontroly, čistenia komínov Medveďov 00305588 BERBA, s.r.o. 31444121 Stavebné práce, opravárenské práce 54,00 € 09.01.2024 22.01.2024 Faktúra
01/2024 Faktúra za opravu plynového kotla Medveďov 00305588 Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 37488112 Stavebné práce, opravárenské práce 397,00 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
2430136 Faktúra za materiál - traktor Medveďov 00305588 Sidó&sidó s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 269,00 € 27.03.2024 29.03.2024 Faktúra
24021 Faktúra za arboristické práce Medveďov 00305588 TreeHELP s.r.o. 55383769 Stavebné práce, opravárenské práce 2 000,00 € 05.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240005 Faktúra za VZ materiál, oprava Medveďov 00305588 Tibor Vígh 47788569 Stavebné práce, opravárenské práce 400,00 € 06.05.2024 15.05.2024 Faktúra
220240084 Faktúra za servis kamerového systému Medveďov 00305588 Maxnetwork s.r.o. 36250481 Stavebné práce, opravárenské práce 143,17 € 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
2024001 Faktúra za opravu miestneho rozhlasu, mikrofón, montáž Medveďov 00305588 Fitos Ladislav - SEMICON ELEKTRONIC, 32300948 Stavebné práce, opravárenské práce 447,72 € 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
6230408 Faktúra za aktualizáciu programov Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 12,60 € 03.01.2024 22.01.2024 Faktúra
240179 Faktúra za GDPR - školenie Medveďov 00305588 ITAK, s.r.o. 36523488 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 42,00 € 10.01.2024 22.01.2024 Faktúra
2401247 Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov Medveďov 00305588 SLOVGRAM 17310598 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 38,40 € 23.01.2024 24.01.2024 Faktúra
2024038 Faktúra za aktualizáciu programu Medveďov 00305588 Národná geograficko informačná, s.r.o. 46795481 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 130,00 € 05.02.2024 14.02.2024 Faktúra
1241215 Faktúra za aktualizáciu programov Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 372,00 € 13.03.2024 20.03.2024 Faktúra
102493816 Faktúra za THE Hosting medvedov_1 Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 57,46 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
9240410 Faktúra za uzávierku programu Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 24,00 € 27.03.2024 29.03.2024 Faktúra
1024105343 Faktúra za doménu mefik.sk Medveďov 00305588 WebSupport s.r.o. 36421928 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 17,88 € 27.03.2024 29.03.2024 Faktúra
240041 Faktúra za servisnú prácu Medveďov 00305588 Zoltán Heizer 44110707 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 45,00 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
8341400787 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8921045985 Opravná faktúra - DHZ Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -11,42 € 04.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8321048450 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 33,53 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8321049194 Faktúra za vodné 195/1 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 7,62 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8321049193 Faktúra za vodné - 260/2 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 9,14 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8321049193 Faktúra za vodné - 260/4 Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 6,10 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8321048452 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8321048453 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8321048454 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 3,05 € 11.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8321048451 Faktúra za vodné Medveďov 00305588 Západoslovenská vodárenská spol. a.s., 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 30,48 € 11.01.2024 24.01.2024 Faktúra
8431895574 Vyúčtovacia faktúra za preplatok - DZH Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -317,63 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
2756794944, 2756795508 Faktúra za telefónne - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 59,81 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
7201171656 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu Medveďov 00305588 ZSE Energia a.s, 35823551 Palivá, energie, voda, telefóny -546,59 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »