VYF0089 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
116,76 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
VYF0048 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
116,76 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
TF-SC5-451 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
TF-SC4-133 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
TF-SC4-027 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
635,18 € |
11.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OPS/1739/2024 |
Faktúra za ročné vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
66,59 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV246916 |
Faktúra za poháre - 6 ks |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
39,40 € |
31.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV05-36935/2024 |
Faktúra za sporáky - 2 ks |
Medveďov |
00305588 |
Andrea Shop s.r.o. |
36277151 |
Iné |
898,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA201/2408032 |
Faktúra za týždenník ,,Csallóköz" |
Medveďov |
00305588 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
Kultúra, média, tlač |
52,00 € |
23.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
E-BG-2024-7 |
Faktúra za skákací hrad - Deň detí |
Medveďov |
00305588 |
Borbély György |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
320,00 € |
31.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
98 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
306,00 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
93 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
95,20 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9240669 |
Faktúra za školenie programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
36,00 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9240410 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
27.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
92401332 |
Faktúra za údržbu programov za rok 2025 |
Medveďov |
00305588 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Iné |
438,92 € |
18.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
91 |
Faktúra za obedy - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
960,00 € |
27.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9001666219 |
Faktúra za tlačiarenské služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
07.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9-29022024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
888,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8921045985 |
Opravná faktúra - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-11,42 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
87 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
88,20 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8698884665 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8698757308 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8698716336 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8698629027 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8688997251 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8650244769 |
Faktúra za plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
24.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8621692872 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8621640740 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
04.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8621469742 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8621431305 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |